你好 先去上報匯總 然后增值稅在1.2欄填寫不含稅銷售額 倒數(shù)第二欄填寫預繳的增值稅 附加稅0申報
我想請問一下,小規(guī)模納稅人如果在稅務局申請了代開的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費附加沒有扣,是不需要扣還是季度申報的時候在申報扣款?
這個季度就開了一張稅務局代開的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在要季報了.不會怎么在電子稅務局上申報,不曉得如何填寫!還有一個問題就是,是不是要等增值稅申報過后才能清稅控盤呀?
老師,我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經在代開當日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應該怎么填寫呢
你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們在稅務局代開了一張專用發(fā)票,我們這個季度申報增值稅時,這一塊代開的金額需要填到申報表里面嗎?還是只填我們自開的發(fā)票和無票收入
老師,我問你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規(guī)模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發(fā)票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數(shù)據(jù),請問一下是怎么回事?
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉出,會計分錄該怎么寫
老師,股權轉讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農產品進項,今年可以做進項轉出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產稅,可以按自有房產,每個季度交房產稅嗎?
報稅之后需要清卡 就是在開票系統(tǒng)點反寫
那個城建稅不管它嗎?
你好 是的 已經繳納了