現(xiàn)在做賬的時候分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 貸累積折舊 ,可以的
我們是物流公司,一般納稅人,請問一下當(dāng)初建賬的時候把汽車的折舊記在累計折舊科目,現(xiàn)在做賬的時候分錄:借主營業(yè)務(wù)成本貸累積折舊 是不是不可以呢?
老師您好,我公司21年四月購汽車一輛,我做的會計分錄是,借:固定資產(chǎn)19.16萬,貸:銀行存款,請問在六月份的時候,我可以直接全部進(jìn)行折舊嗎?借:管理費用19.16,貸:累計折舊,還需要提殘值嗎?我是河北地區(qū)說不超500萬的,可以直接做費用嗎?
老師 請問下 我固定資產(chǎn)那邊成了負(fù)數(shù) 我打開一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計提攤銷的一些貨物 也是在累計折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負(fù)數(shù) 這個貨物的攤銷 我攤銷的時候應(yīng)該怎么攤啊借主營業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計折舊里面吧 不然我負(fù)數(shù)不就更多了
老師我想問一下,我們公司名下的汽車,現(xiàn)在想買出去,然后沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,我能不能做這樣分錄,借其它業(yè)務(wù)成本,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸其它業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費呢?
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財務(wù)不知道,一直在計提折舊,請問現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計提了折舊 借 管理費用 貸 累計折舊 請問現(xiàn)在不用計提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時候 怎么做分錄?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
那我之前建賬的時候直接把折舊的數(shù)據(jù)記成累計折舊,這個影不影響我之后做賬呢?需不需要重新建賬?
是通過固定資產(chǎn)模塊來折舊的嗎?原來的借方科目呢?