同學(xué)您好, 借 管理費(fèi)用-勞動補(bǔ)償 貸 應(yīng)付職工薪酬-勞動補(bǔ)償 借應(yīng)付職工薪酬-勞動補(bǔ)償 貸 銀行存款
你好,老師,請問支付工傷補(bǔ)償款會計分錄怎么做,工傷實(shí)際發(fā)生時間是18年12月,這次勞動仲裁判決下來公司進(jìn)行補(bǔ)償款支付
支付員工補(bǔ)償金的會計分錄?勞動仲裁判定的。
公司與員工發(fā)生勞動仲裁,賠償員工會計分錄
老師,支付給員工的勞動仲裁賠償金錄什么科目呀
老師,勞動仲裁后,付給員工的補(bǔ)助金怎么做分錄?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少