你好,請把題目完整發(fā)過來看看
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個(gè)題我做好了,您重新教我做下一個(gè)題老師,謝謝
某企業(yè)為居民企業(yè),適用25%的企業(yè)所得稅率,2019年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。 (1)銷售收入5500萬元。 (2)銷售成本2500萬元,增值稅900萬元,銷售稅金及附加100萬元。(3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)500萬元。 (4)管理費(fèi)用600萬元,其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100 萬元、研發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用50萬元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中,向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬元的年利心支出,年利率10% (銀同期同類貸款利率6%) (6)營業(yè)外支出50萬元,其中,向供貨商支付違約金15萬元,務(wù)局支付稅款滯納金3元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)18萬元。 要求:按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。(稅率按25%計(jì)算
老師教我做一下這個(gè)題,謝謝老師
1廣告費(fèi)扣除限額是 5500*15%=825全額扣除500
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是100*60%=60 5500*0.005=27.5納稅調(diào)增100-27.5=62.5
3.財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增 500*10%-500*6%=20
4會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算過程是 5500-2500-100-800-600-100-50=1350
公益性捐贈(zèng)扣除限額是1350*12%=162 全額扣除 稅收滯納金納稅調(diào)增3
5.應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 1350+62.5+20+3=1435.5
6.應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算 1435.5*25%=358.88