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老師你好,印花稅的繳納,是按合同金額的價款(購銷合同)的萬分之三計算的吧?但也有說按合同總金額的百分之七十的萬分之三算的,這種規(guī)定是每個一般納稅人都是嗎?還是具體的問所主管的稅務局啊,老師,現(xiàn)在有什么政策嗎?關于印花稅。
老師,年底要交印花稅,發(fā)現(xiàn)有一筆款是倉儲費,80多萬,按說要按千分之三繳納,但是一查,沒有合同,只有一個1.5萬的倉儲服務協(xié)議合同。你說這什么鬼,怎么處理比較好
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務查賬?。ㄒ驗楣こ袒驹鲋刀惗愗摪?%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負就只有1%)
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝?。?/p>
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務報表資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系計算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財務費用中的利息收入分錄問題,年報已經(jīng)報了 現(xiàn)在要怎么調整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調賬才能股轉時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨立核算賬務,現(xiàn)在工商年報讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務處理?
人力資源外包和勞務派遣公司甲方支付給員工的福利費,采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權部門關于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負責人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經(jīng)費和殘疾人保障金不
老師,晚上不答復的嗎
您好:合同金額增加,應當按80萬計算繳納印花稅
80萬是虛增的費用,但是有票,等于把利潤倒騰到了關聯(lián)公司,就是這個倉儲公司
您好:那要根據(jù)發(fā)票金額納稅哦
印花稅不多,所得稅因為虛增成本反而減少,增值稅因為抵扣多了也減少。我想問,明顯有問題,我們會計要怎么做,當沒看見,正常該交啥稅交啥稅?
您好:合同金額也要修改哦,合同金額=發(fā)票金額=入賬金額
合同金額不符,對會計有什么風險,公司呢
您好:會有偷稅風險哦