這個(gè)是自己算的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷項(xiàng)稅額抵減,貸應(yīng)付賬款或者是庫存現(xiàn)金 等等,
請(qǐng)問旅行社收回增值稅普通發(fā)票,卷式或者通用機(jī)打發(fā)票的餐費(fèi),票面沒有稅額,請(qǐng)問如何抵減銷項(xiàng)稅,因?yàn)槁眯猩缡遣铑~征稅,可以抵減銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問分錄是怎么樣的?
請(qǐng)問差旅費(fèi)報(bào)銷的電子普通發(fā)票、機(jī)票、火車票、公路水路票均可計(jì)算抵扣,那賬務(wù)上可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,可是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣?是有對(duì)應(yīng)的發(fā)票可以選擇抵扣嗎?
請(qǐng)問公司每月開具了增值稅發(fā)票,但是因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減不用交稅,那抵減的這個(gè)稅費(fèi)要不要做賬?如果要做是怎么做的呢
我是旅游行業(yè),請(qǐng)問,應(yīng)納稅額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用)÷(1+6%)×6%-進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問下申報(bào)的時(shí)候,如何填寫銷項(xiàng)?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項(xiàng)填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
旅行社一般納稅人采用差額征收方式做賬,收到的團(tuán)款稅率為1%的普通發(fā)票,可以按照6%的稅率計(jì)算抵減增值稅嘛,還是只能按照票面抵扣1%的增值稅
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
發(fā)票上沒有稅額,成本是按照發(fā)票金額計(jì)算嗎
這個(gè)是倒推出來稅額,這個(gè)是發(fā)票上面含稅金額/1.06 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
如果發(fā)票上是3%的稅額,也是按照含稅金額/1.06嗎?是不是倒推稅額可以忽略票面上的稅額?
是的,是的,是的,是的