你好!你這個(gè)是什么費(fèi)用?

請(qǐng)教個(gè)問題 2019年的汽車發(fā)票金額在1萬(wàn)多。還有在2019年底少計(jì)提了年中獎(jiǎng),在2020年1月發(fā)放了這筆少計(jì)提的年中獎(jiǎng)。這2筆在2020年憑證做的借方科目是以前年度損益調(diào)整,那這2筆費(fèi)用在申報(bào)匯算清繳時(shí)可以納稅調(diào)減嗎?還是只能沖減未分配利潤(rùn)
跨年報(bào)銷,只要在匯算清繳前都可以報(bào)銷前一年的發(fā)票,還需要在前一年底,預(yù)先做預(yù)提費(fèi)用嗎?等第二年發(fā)票到了,再?zèng)_回?還是不用。(請(qǐng)徐阿富老師解答,謝謝)
老師您好,我們有一筆100萬(wàn)左右的預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票在21年1月才能開出,這筆費(fèi)用是不是在匯算清繳前沖回就可以?還是必須在今年底沖回?
你好老師,請(qǐng)問我們公司有筆廣告費(fèi)沒有收到發(fā)票,匯算清繳前取得發(fā)票就可以做費(fèi)用不是,那么,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票,必須是上年的開票日期,還是可以次年但是在匯算清繳前的日期,這個(gè)發(fā)票有什么日期嘛?還有什么別的注意事項(xiàng)嘛?
老師,我想問下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬(wàn)的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-沒分配利潤(rùn),然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
老師電子發(fā)票沒有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問下 我公司有實(shí)際有兩個(gè)公司 ,有個(gè)員工從一個(gè)公司調(diào)到另一個(gè)公司 但是社保還沒有轉(zhuǎn)過來(lái) 還再舊的公司 ,但是工資這個(gè)月開始在新公司發(fā)放了,這兩個(gè)公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個(gè)自行開發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個(gè)軟著的價(jià)值呢,怎么入賬每一個(gè)軟著的金額
老師,支付房租是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,我們公司負(fù)責(zé)幫A公司采購(gòu)車輛,我們有采購(gòu)渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車,采完先上我們公司牌照,B開進(jìn)項(xiàng)票給我們,然后我們?cè)陂_銷項(xiàng)票給A,因?yàn)橘u價(jià)肯定要比進(jìn)價(jià)高,但我們只掙服務(wù)費(fèi)不掙銷售差價(jià),這個(gè)銷售差價(jià)我們需要退還給A,那么這部分退還的差價(jià)我們要開票嗎?如果開票,開什么項(xiàng)目比較合適?還有我們會(huì)在差價(jià)里扣下我們的服務(wù)費(fèi),這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點(diǎn)固定資產(chǎn)的問題
老師,我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,現(xiàn)在有個(gè)問題就是2012年有一筆學(xué)校對(duì)外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn),但是2013年末的期末余額其他應(yīng)收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時(shí)候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應(yīng)收款-借款5萬(wàn)(貸方),調(diào)到其他應(yīng)收款_借款5萬(wàn)(借方),負(fù)債類也有一個(gè)其他應(yīng)付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬(wàn),而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬(wàn)了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費(fèi)通知單的費(fèi)用和銀行扣費(fèi)怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補(bǔ)上這個(gè)流水,還是不補(bǔ)?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?


咨詢服務(wù)費(fèi)
你好!你如果實(shí)際有發(fā)生業(yè)務(wù),1月份開回發(fā)票,可以稅前扣除。不用沖。
如果這個(gè)月開出來(lái)的話這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),同期對(duì)比會(huì)不會(huì)也不太好?引起稅局注意,所以想著能在明年5月份沖完的話是不是可以這么操作
你好!這個(gè)你可以不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)啊。
明白,謝謝
你好!不用客氣的了。