您好:這個(gè)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)、然后補(bǔ)交增值稅就可以了
老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,因?yàn)樨浽吹夭灰恢?,現(xiàn)在不申請(qǐng)退稅了,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫(xiě)?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),之前報(bào)關(guān)出口了一批口罩,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)票無(wú)法退稅,這種要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎?具體要怎么處理呢?
老師,你好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),按報(bào)關(guān)單申報(bào)了增值稅,但其中有一項(xiàng)報(bào)關(guān)單沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎
老師,我們外貿(mào)公司,之前報(bào)關(guān)了一批貨物,貨已經(jīng)出口了,我們進(jìn)貨的工廠倒閉了,所以我們一直沒(méi)有辦法取得斤項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單也就一直放著,我們銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票也就沒(méi)有開(kāi)出來(lái),這種情況怎么辦?
老師:想咨詢(xún)一下出口退稅,我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),貿(mào)易方式是一般貿(mào)易,但是有個(gè)情況我們報(bào)關(guān)有幾票是以貨樣廣告品方式出口的。在申報(bào)出口退稅這個(gè)貨樣廣告品會(huì)有異常現(xiàn)象。想這樣的情況之前的話我沒(méi)有申報(bào),直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理。但是今年好多票,有沒(méi)有好的方法處理呢?
養(yǎng)牛合作社銷(xiāo)售牛糞開(kāi)發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開(kāi)百分之一的稅點(diǎn),我這邊開(kāi)給客戶(hù)是百分之八的稅點(diǎn)不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對(duì)方要求材料列明細(xì)開(kāi)票,這樣是不是就算賣(mài)貨了?然后這種情況開(kāi)回來(lái)的進(jìn)票可以直接去制造費(fèi)用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,我們這有一個(gè)公司給我們開(kāi)來(lái)的發(fā)票,比如說(shuō)是a公司給我們開(kāi)來(lái)的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對(duì)呀?
暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄是什么樣的
有個(gè)國(guó)外客戶(hù),破產(chǎn)了,款項(xiàng)沒(méi)收回來(lái),800-900萬(wàn),是減值好,還是對(duì)沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補(bǔ)貼,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
對(duì)方給我公司開(kāi)了100萬(wàn)工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開(kāi)具了材料發(fā)票給對(duì)方公司,稅額56600元。對(duì)方公司說(shuō),開(kāi)具的材料發(fā)票稅額不能超過(guò)82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車(chē)輛16萬(wàn)但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳了16萬(wàn)的增值稅,7月才開(kāi)具了16萬(wàn)的發(fā)票,8月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在未開(kāi)票收入沖紅這16萬(wàn)的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做