你好,不可以,應(yīng)當(dāng)按合同金額一次性申報(bào)繳納印花稅才是的。
印花稅申報(bào),是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
老師您好,采購合同定的是968萬,但實(shí)際交貨只有63萬,那我再申報(bào)印花稅的時(shí)候,是按照合同金額還是,按照實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的金額來申報(bào)?
老師好,有簽定銷售合同,金額比較大。但是我們的印花稅是按實(shí)際發(fā)生的收入申報(bào)交納的,這樣可以不?
老師,印花稅報(bào)的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
公司簽的代運(yùn)營(yíng)店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計(jì)算應(yīng)納增值稅額,為什么不減去之前計(jì)算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應(yīng)付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報(bào)表上有存貨,這個(gè)存貨要怎樣處理?
請(qǐng)問老師 公司要注銷了,其他應(yīng)付款——法人 賬戶有余額應(yīng)該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!
個(gè)獨(dú)分紅,必須年底嗎?還是有利潤(rùn)就可以轉(zhuǎn)?
老師,個(gè)人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對(duì)方發(fā)過來培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點(diǎn)不對(duì)
老師,請(qǐng)問一下我們從總包那兒承包項(xiàng)目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個(gè)稅由誰來申報(bào)?
那我現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的印花稅可以不?會(huì)有什么影響?
還有老師,雇人干活簽定的勞務(wù)合同也要交印花稅嗎?
你好,可以補(bǔ)交,會(huì)影響單位在稅務(wù)系統(tǒng)方面的信用?