一、企業(yè)對外捐贈,捐錢不用繳納增值稅,捐商品需要繳納增值稅,屬于視同銷售行為。
是不是企業(yè)對外捐贈,捐錢不用繳納增值稅,捐商品需要繳納增值稅?
捐贈視同銷售,繳增值稅,還用繳納企業(yè)稅嗎。
企業(yè)接受捐贈一批商品,捐贈方提供的發(fā)票價值30000,不考慮增值稅
企業(yè)接受捐贈批商品,捐贈方提供的的價值為30000元,不考慮增值稅。會計分錄
企業(yè)接受捐贈批商品,捐贈方提供的的價值為30000元,不考慮增值稅。會計分錄
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報表怎么填寫
請問個體戶的經(jīng)營者在別的公司有報收入,年度匯算清繳時應(yīng)納稅額是個體戶的收入和別的公司報的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進(jìn)來一些專票,都直接做費用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費用的還能沖抵進(jìn)項稅嗎?
是不是捐贈自己生產(chǎn)的產(chǎn)品視同銷售要交銷項稅額,如果捐贈的是自己購進(jìn)來的商品,開的是普票不用交稅,開的是專票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
一、捐贈自己生產(chǎn)的產(chǎn)品視同銷售要交銷項稅額。 二、如果捐贈的是自己購進(jìn)來的商品,開的是普票不能抵扣進(jìn)項稅,開的是專票可以抵扣進(jìn)項稅額進(jìn),捐贈出此貨物也是視同銷售行為,計算繳納增值稅銷項稅額
所得稅怎么處理?
一、直接捐現(xiàn)金及捐贈商品的,按是否通過政府部門(如民政部、紅十字會等)捐贈,還是自行捐贈,決定企業(yè)最終是否能夠在稅前列支。
那捐贈的營業(yè)外支出計不計入收入的項目作為廣宣費和業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)
捐贈的營業(yè)外地出不計入收入項目,不作為廣宣費和業(yè)務(wù)招待費的計算基數(shù)