借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
老師,您好,請問兩個(gè)問題:一是一般納稅人現(xiàn)代服務(wù)10%的加計(jì)低減記在哪個(gè)科目?二是小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,優(yōu)惠的2%記在哪個(gè)科目?謝謝老師
您好老師 1一般納稅人印花稅購銷合同沒有減半征收或者優(yōu)惠政策一說是不是, 2小型微利企業(yè)包含符合要求的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在在報(bào)一家一般納稅人的賬,暫時(shí)沒有繳納所得稅,我想咨詢的是如果和小規(guī)模一樣符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一般納稅人的所得稅稅率也是5嗎 3一般納稅人在一季度虧16000,二季度盈利10000,累計(jì)虧6000,二季度所得稅計(jì)稅依據(jù)是贏利10000,還是虧損6000, 謝謝老師
老師,早上好!請問小規(guī)模納稅人3%減按1%計(jì)提增值稅,2%的那部分在報(bào)表上怎么體現(xiàn)?都需要填報(bào)哪些科目?
你好老師,一般納稅人處置營改增以前購買的固定資產(chǎn),使用3%減按2%的這個(gè)優(yōu)惠政策,開票是按3%開的,稅務(wù)局現(xiàn)在只需要按2個(gè)點(diǎn)交,請問這1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠計(jì)入哪個(gè)科目?
你好,老師,請問一下,小規(guī)模納稅人3%減按1%,并提到預(yù)繳增值稅適用3%簡易計(jì)稅項(xiàng)目的也是減按1%預(yù)繳,這個(gè)適用一般納稅人簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會(huì)做貿(mào)易業(yè)務(wù),請指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
第二個(gè)不用做 直接按1%價(jià)稅分開