您好,預(yù)付等于預(yù)付借方加應(yīng)付借方,應(yīng)付等于應(yīng)付貸方加預(yù)付貸方
T3資產(chǎn)負(fù)債表上 預(yù)付賬款 有數(shù),但是明細賬里找不到預(yù)付款下面的明細 這是為什么呢?
這圖是明細賬,資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付、應(yīng)付怎么算?
老師 想問一下之前代賬做的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收,但是明細上沒有,明細只有應(yīng)付和預(yù)付,像我建賬的時候怎么建期初呢,如果我期初只寫應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
做賬中其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來的,以下附2張圖,圖二是,其他應(yīng)收款的明細賬,圖一是其他應(yīng)付款明細賬截屏,請問資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個其他應(yīng)收款525641.03是怎么來的
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
請問預(yù)付借方加應(yīng)付借方是42925+152100嗎?
這張圖是答案,我不理解答案里的預(yù)付款項和應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)怎么算的
明細賬里預(yù)付是貸方余額86051應(yīng)付是的貸方余額46592.92。那預(yù)付應(yīng)該借方?jīng)]有為0。應(yīng)付應(yīng)該是86051+46592.92=132643.92啦
您好,是的。您的理解非常正確。
那我的理解跟答案不一樣呀
您好,期初金額是正確的,可能是您的分錄不準(zhǔn)確導(dǎo)致期末差異
我的分錄全對
您好,重分類是看明細科目,不是看余額,您看下各個往來單位的明細余額