您好 請問當時開具發(fā)票怎么寫的分錄
一般納稅人。銷售方,作廢以前月份的增值稅專用發(fā)票,應需銷方開具 紅字信息表,紅字信息表開出后,需要怎么進行賬務處理?
收到紅字增值說專用發(fā)票,發(fā)現購貨方信息不全,而且打印出格子了,沒有垮月,現在要作廢重開,之前的紅字信息表還能用嗎,需要重新開具紅字信息表嘛?
銷售方如何開具增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票?開具信息表后,下一步怎么如何操作?
作為購買方開具增值稅紅字信息表審核通過后,通知銷售方開具紅字發(fā)票,這時需要把《信息表》下載下來發(fā)給銷售方嗎? 銷售方的稅控盤可以下載這個《信息表》嗎?
賣方為增值稅一般納稅人,買家為小規(guī)模納稅人。賣方開出發(fā)票后,需要給買家返點,需要買家開出紅字信息表,小規(guī)模納稅人又開不出紅字信息表要如何處理?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產負債表必須安裝應收和預收的借方余額填列還是可以按照應收和預收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務公司只有勞務派遣證沒有人力資源服務許可證,我們之間業(yè)務是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務費都打給勞務公司,勞務公司沒有人力資源服務許可證只有勞務派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務許可證開不了人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票;問題二:勞務公司給我們開具人力資源服務——服務費發(fā)票可以嗎
年度內計算所得稅費用,會計利潤也不用調整業(yè)務招待費等費用調整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內能享受優(yōu)惠政策的可以直接調整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
借:應收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字