學(xué)員您好,按照這個(gè)稅負(fù),您單位應(yīng)交15000的增值稅,最少在14000.不一定要卡的很死。
稅負(fù)率問(wèn)題?如果我收入金額是100萬(wàn),增值稅稅負(fù)率是1.5%,那最少要交多少稅?
交的稅負(fù)金額是不含稅收入乘以稅負(fù)率,就是要按稅負(fù)交的金額?那如果稅負(fù)率是0.00005是萬(wàn)分之五嗎?
你好!現(xiàn)在企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)內(nèi)按2.5%計(jì)算繳納,那怎么算稅負(fù)率???如果收入額200萬(wàn),稅負(fù)率1%,應(yīng)該交多少稅???
老師農(nóng)業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少,700萬(wàn)收入按稅負(fù)率應(yīng)該交多少增值稅
我想問(wèn)下醫(yī)藥貿(mào)易行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?如果我全年交100萬(wàn)增值稅,企業(yè)所得稅大概需要交多少會(huì)比較好?
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
那如何算進(jìn)項(xiàng)多少呢?
需要進(jìn)項(xiàng)115000. 1000000×13%-15000=115000 這樣說(shuō)你能理解嗎?
有點(diǎn)不理解,那能算到要進(jìn)項(xiàng)票多少嗎?
需要進(jìn)項(xiàng)115000呀,應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額,代入這個(gè)公式,15000=130000-進(jìn)項(xiàng)稅額,由此得出進(jìn)項(xiàng)稅額=115000,明白了嗎?