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老師你好,請問有一筆分錄,業(yè)主提前存了2000快給物業(yè)公司,然后我做了分錄,借,銀行存款2000 貸,預(yù)收賬款2000 現(xiàn)在本月發(fā)生費用3000 直接用之前多的2000充,實際收了1000我分錄怎么做?

2020-12-26 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-26 16:45

借預(yù)收賬款2000,銀行存款1000貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶6902 追問 2020-12-26 16:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-26 17:06

你好 謝謝了還在催問的

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借預(yù)收賬款2000,銀行存款1000貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-12-26
你好;? ? ?你這個預(yù)提費用 與你實際發(fā)票一致的金額的話; 直接附你主營業(yè)務(wù)成本? 憑證后面去? ?
2022-04-11
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方藍字
2021-04-07
您好 用了預(yù)收賬款科目 要一預(yù)到底 一直用預(yù)收賬款科目的
2022-07-02
這個庫存商品多做嗎,?你這個不是少結(jié)轉(zhuǎn)80嗎
2020-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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