借預(yù)收賬款2000,銀行存款1000貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師你好,請問有一筆分錄,業(yè)主提前存了2000快給物業(yè)公司,然后我做了分錄,借,銀行存款2000 貸,預(yù)收賬款2000 現(xiàn)在本月發(fā)生費用3000 直接用之前多的2000充,實際收了1000我分錄怎么做?
請問,20年有筆收入做的借:銀行5000,貸:主營收入5000,次月發(fā)生了銷售退貨,做的借:主營成本(負數(shù))2000,貸:主營收入(負數(shù))2000,但是客戶只是做了退貨,3000錢沒有退,一直掛著,他也說不要了,后來21年,他的子公司有應(yīng)收還沒回款,所以怎么做分錄用之前銀行的掛賬來把子公司的應(yīng)收沖了
老師,有個同事借款9488,做分錄:借:個人借款,貸:銀行存款,后面來報銷9488,做借:費用 7488,貸:個人借款 7488。其實到發(fā)票是9488元,我打錯了數(shù)字,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題了,我要怎么調(diào)整賬呢?是沖掉以前的分錄,還是說再補做:借:費用2000,貸:個人借款2000呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝
你好 謝謝了還在催問的