你好 沒(méi)有 沒(méi)給開(kāi)就可以要發(fā)票? 給開(kāi)票就可以了? ?前面無(wú)票收入先紅沖 再開(kāi)發(fā)票和做賬報(bào)稅?
老師,您好。咨詢一下客戶索要發(fā)票有時(shí)間限制嗎?比如5月份的交易,客戶12月份才要發(fā)票。在5月份已經(jīng)申報(bào)無(wú)票收入了,要怎么弄呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下2月份收的租金,開(kāi)的收據(jù),入賬的時(shí)候已經(jīng)入了進(jìn)項(xiàng)稅了,3月份客戶要求收據(jù)換發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬?
你好!老師,我公司小規(guī)模,在2023.12月做了一筆無(wú)票收入申報(bào),但客戶是需要發(fā)票的,在2024.1月補(bǔ)開(kāi)12月,以及1月份的給對(duì)方,那1月份我怎么操作才會(huì)只交一個(gè)月的增值稅?謝謝!
老師,您好,我是小規(guī)模納稅人,2023年客戶打的房租款,當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票,就按1%增值稅稅率計(jì)算申報(bào)無(wú)票收入了,2024年客戶又說(shuō)要發(fā)票,在2024年5月份開(kāi)票了,而且增值稅稅率是5%,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,具體的思路怎么做呢
電商收入,5月結(jié)算100萬(wàn),其中無(wú)票40開(kāi)票60,6月結(jié)算120萬(wàn),無(wú)票70開(kāi)票50,有些客戶的單子在5月份已經(jīng)結(jié)算了,但是沒(méi)有要發(fā)票,我在5月已經(jīng)確認(rèn)無(wú)票收入了,金額10萬(wàn),但是在6月份又要求開(kāi)發(fā)票,那么5~6月收入合計(jì)100+120-10=210對(duì)嗎?如果沒(méi)有在6月份要求開(kāi)收入是100+120=220對(duì)嗎?我是按照結(jié)算單確認(rèn)收入的,麻煩老師看一下
老師,公司繳了21年的稅費(fèi)7.22是不是做借:分配利潤(rùn)貸:銀行存款還是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
您好!我公司2024年12月注冊(cè)的,工商年檢資產(chǎn)總額填2萬(wàn),負(fù)責(zé)1.2萬(wàn),所有者權(quán)益08萬(wàn),收入跟利潤(rùn)都填0有風(fēng)險(xiǎn)嗎
交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息和應(yīng)收利息的區(qū)別?
老師,我做內(nèi)賬。有時(shí)候股東找來(lái)發(fā)票,不是真實(shí)交易,我就不做進(jìn)去了。讓記賬公司的人做進(jìn)去,我就做真實(shí)的交易是吧,因?yàn)槲易鰞?nèi)賬,不是真實(shí)交易,我不需要做的
上個(gè)月開(kāi)出去一張發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)有抵扣,怎么操作
那老師利潤(rùn)分配在借方是虧損的那我怎么有利潤(rùn)可分呢
老師,我們收款是用收款碼收的款,到賬會(huì)扣一部分手續(xù)費(fèi),這個(gè)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)合同里約定的商品規(guī)格型號(hào)和實(shí)際送貨不一致,有沒(méi)有問(wèn)題
老師 攤銷是當(dāng)月嗎 租車
老師員工拿提成的兼職的嗯,去稅務(wù)廳開(kāi)發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎?如果要拿合同的話是拿勞務(wù)合同還是什么合同