學員你好,按公司部分計提即可。個人部分不構成公司費用哦。

計提公積金和計提社保,是針對公司部分計提,還是針對公司+個人的合計金額,進行計提。 我這邊是針對公司部分計提費用的。怎么看之前會計的憑證,怎么是按合計金額,計提費用的? 請老師指明一下,謝謝
老師好,我們現(xiàn)在計提10月份的工資,單位有五險一金,保險和公積金,還有個稅公司給繳納了,計提工資的時候看哪個數(shù)啊, 是應發(fā)工資合計數(shù)+保險公司個人合計數(shù)+公積金公司個人合計數(shù)呢? 還是看應付合計數(shù)呢? 還有個稅,個稅公司也交完了,怎么計提呢? 具體的會計分錄是怎樣的?謝謝老師
社保和公積金計提應該是要按照部門來計提的,但是針對一些企業(yè)人少的話,可不可以統(tǒng)一做到管理費用下,就不再分那么多成本費用了?
老師,計提社保和公積金應該計提的是企業(yè)部分對吧,我看我們這個會計計提的是個人部分,而且他把計提的社保個人部分用應付職工薪酬/工資核算,這不對吧,應該是應付職工薪酬/應付社會保險費這個科目核算吧
老師好,高新技術企業(yè), 計提工資時的會計科目是:研發(fā)費-人工費用-工資及福利費, 計提公司部分社保時, 會計科目是:管理費用-研發(fā)費 社保 計提公司部分公積金時, 會計科目是:管理費用-研發(fā)費公積金, 會計科目是這樣的話,用調整嗎?他們都是研發(fā)部門
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答