銷貨方只能開具紅字發(fā)票信息表,上傳稅務后,稅務審批同意后,開具紅字發(fā)票,再按正確的開具藍字發(fā)票。
公司銷貨方:8月開出銷項發(fā)票,購買方:客戶12月退回發(fā)票(退回原因:發(fā)票抬頭開錯) 銷貨方應如何處理發(fā)票呢
五月份開的銷項發(fā)票,對方公司發(fā)票已抵扣,七月份貨退回來我司,我們把錢退給他,請問該如何處理賬務
我是銷售方,購買方退回發(fā)票是以前月份的要退貨一部分金額,應該怎么開紅字發(fā)票
跨月的專票,購買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
我是買方,購買時150,發(fā)票已抵扣,跨月要退貨,回收價格100,如何給銷售方開紅字發(fā)票,開150還是100?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
謝謝老師 銷貨方8月已申報增值稅,也已經(jīng)做賬了
這個是不管8月份的賬,就是說你本月沖銷后,再開具藍字發(fā)票。如沖銷10萬元的發(fā)票,再開具10萬元的發(fā)票,只有此業(yè)務的情況下,你們的銷售收入是0
好的,謝謝
祝學習進步,工作順利