銷貨方只能開具紅字發(fā)票信息表,上傳稅務(wù)后,稅務(wù)審批同意后,開具紅字發(fā)票,再按正確的開具藍(lán)字發(fā)票。

公司銷貨方:8月開出銷項(xiàng)發(fā)票,購買方:客戶12月退回發(fā)票(退回原因:發(fā)票抬頭開錯(cuò)) 銷貨方應(yīng)如何處理發(fā)票呢
五月份開的銷項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方公司發(fā)票已抵扣,七月份貨退回來我司,我們把錢退給他,請(qǐng)問該如何處理賬務(wù)
我是銷售方,購買方退回發(fā)票是以前月份的要退貨一部分金額,應(yīng)該怎么開紅字發(fā)票
跨月的專票,購買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
我是買方,購買時(shí)150,發(fā)票已抵扣,跨月要退貨,回收價(jià)格100,如何給銷售方開紅字發(fā)票,開150還是100?
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請(qǐng)問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


謝謝老師 銷貨方8月已申報(bào)增值稅,也已經(jīng)做賬了
這個(gè)是不管8月份的賬,就是說你本月沖銷后,再開具藍(lán)字發(fā)票。如沖銷10萬元的發(fā)票,再開具10萬元的發(fā)票,只有此業(yè)務(wù)的情況下,你們的銷售收入是0
好的,謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利