這個(gè)計(jì)提做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,這個(gè)是消費(fèi)稅的,和一般應(yīng)交稅費(fèi)是一樣,增加計(jì)提做貸方,繳納減少做借方
老師,您好! 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交消費(fèi)稅明細(xì)賬中的借方貸方該如何寫?如何判斷是借或貸,余額寫什么?
老師,您好! 應(yīng)交消費(fèi)稅的明細(xì)賬中,借方,貸方,借或貸,余額分別如何填寫?
老師您好,請(qǐng)問年末稅收調(diào)整補(bǔ)繳的所得稅借貸方科目如何寫,是①借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅金所得稅,②借應(yīng)交稅金所得稅 貸銀行存款這樣做對(duì)嗎?
老師,算出的免抵退稅額是900。1.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額1200萬,如何做分錄?2.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額700萬,如何做分錄?3.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額700萬,如何做分錄?
老師好,請(qǐng)問月未以下明細(xì)科目有余額,請(qǐng)問要如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎樣寫? 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額248,095.45 貸方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額287.32
為什么預(yù)繳增值稅要除以9%再來乘以2%,而不是直接乘以2%呢?
老師,電商行業(yè)的課有講嗎
請(qǐng)問跟老板匯報(bào)這個(gè)季度的利潤,是直接看利潤表的本年累計(jì)利潤那里嗎?
老師,我們公司以廠房抵債,增值稅還有土地增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?增值稅和土增納稅申報(bào)時(shí)候需要提供評(píng)估報(bào)告嗎?土增什么時(shí)候清算?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
一般納稅人開技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以用進(jìn)項(xiàng)抵抗嗎
25年4月 我接著老會(huì)計(jì)做的 25年今年就2個(gè)研發(fā)項(xiàng)目 因?yàn)檠邪l(fā)投入稅務(wù)局說比例投入不夠,我得在管理費(fèi)用-研發(fā)支出上面的 工資 折舊 還用領(lǐng)用原材料 是不是都得加大數(shù)字取數(shù)吧,之前就看到研發(fā)的人員工資和折舊費(fèi)最后進(jìn)入管理費(fèi)用-研發(fā)支出了,沒有看到研發(fā)支出領(lǐng)用原材料的分錄呢,這個(gè)也得我建立起來吧?不然管理費(fèi)用-研發(fā)支出 歸集的費(fèi)用錢不夠 還是達(dá)不到研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例的?
你好,老師,我想咨詢一下,我公司主要是給房地產(chǎn)企業(yè)銷售門,我們是先和工地確定數(shù)量。在去定門。門直接送到工地,像這種情況,我們還需要登記進(jìn)銷存賬嘛?
各位老師大家好,寧夏的帶賬公司,可以帶外地的賬務(wù)嗎
老師 員工不想購買社保怎么辦
電商公司,在抖音上快手上直播賣貨,還有其他平臺(tái),我想問一下抖音快手不是都是必須得開發(fā)票的平臺(tái)嗎?為什么他還有內(nèi)賬呢?負(fù)責(zé)記什么
繳納和計(jì)提有什么不一樣?
計(jì)提是做損益科目了,稅金及附加? ? 這個(gè)是損益科目,繳納是直接減少負(fù)債了,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,錢也少了,貸銀行, 這個(gè)和別的附加稅計(jì)提是一樣的道理,