可以的不,不用提前備案 你們做好內(nèi)部核算管理
您好,想問(wèn)下,公司生產(chǎn)的一臺(tái)新設(shè)備,但市場(chǎng)上已經(jīng)存在了,如果我們技術(shù)上有改進(jìn)可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎?可以的話是否需要這個(gè)技術(shù)提前做備案?
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),有的設(shè)備既用于研發(fā)又用于生產(chǎn),所以設(shè)備的折舊和耗用的電費(fèi)要在生產(chǎn)和研發(fā)之間分配,我現(xiàn)在做了一個(gè)派工單,專門統(tǒng)計(jì)每天這臺(tái)設(shè)備用于研發(fā)的工時(shí),21年我們有5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,用于研發(fā)的設(shè)備有8臺(tái),有的幾個(gè)項(xiàng)目會(huì)使用同一臺(tái)設(shè)備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設(shè)備分別可以用于1和2項(xiàng)目,那么A設(shè)備在1項(xiàng)目下的研發(fā)時(shí)間是1小時(shí),電費(fèi)是100元,折舊是150元;在2項(xiàng)目下的研發(fā)時(shí)間是2小時(shí),電費(fèi)是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對(duì)方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們?cè)O(shè)立一個(gè)輔助臺(tái)賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺(tái)賬。然后要求我們按照他的臺(tái)賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出?,F(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬就可以加計(jì)扣除了?
老師我又來(lái)了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問(wèn)題之前的老師說(shuō)不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師 你好 今天去面試了一家公司財(cái)務(wù),原來(lái)會(huì)計(jì)已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報(bào) 另外這家公司下面有2個(gè)公司 一個(gè)一般納稅人 一個(gè)小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請(qǐng)上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒(méi)有做輔助賬 研發(fā)費(fèi)用也沒(méi)有歸集 整個(gè)需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準(zhǔn)備?因?yàn)槲抑笆亲龅膬?nèi)賬,對(duì)報(bào)稅了解 但沒(méi)有具體做過(guò)
老師,我們的公司是買進(jìn)來(lái)10元,賣出去9元。老板說(shuō)的年底返利,我聽(tīng)不懂啥意思?
寧波更改報(bào)關(guān)單需要提交一些什么資料呢
在施工過(guò)程中被發(fā)包方罰款,工程款發(fā)票已開具,從工程款中扣除,這種計(jì)算所得稅時(shí)可以扣除嗎
企業(yè)是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)的稅率是多少
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)社保哪里繳納比較劃算?我朋友目前在老家繳納社保,是否需要轉(zhuǎn)到上海來(lái)繳?謝謝
非同一控制下企業(yè)合并是合營(yíng)還是聯(lián)營(yíng)
東莞異常執(zhí)照注銷,現(xiàn)在可以走線上嗎?
老師,資質(zhì)是什么意思?
老師,24年的預(yù)繳所得稅在25年匯算清繳時(shí)退回,是一般納稅人什么寫分錄?
出口免抵退,比如國(guó)內(nèi)銷售貨物啊含稅100萬(wàn),稅金13萬(wàn),出口銷售不含稅300萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅金發(fā)票60萬(wàn),能抵多少稅金
什么樣的核算管理?
能準(zhǔn)備區(qū)分你進(jìn)入研發(fā)核算的項(xiàng)目
這個(gè)產(chǎn)品我已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售了,我之前正常做的賬務(wù)處理,但是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在告訴我說(shuō)要把這個(gè)走研發(fā),那我應(yīng)該如何處理,準(zhǔn)備哪些資料?
你們走研發(fā)費(fèi)的目的是加分計(jì)扣除?
不是為了加計(jì)扣除,實(shí)現(xiàn)收入不就得把這部分扣減出去嘛,但是可以算作高新產(chǎn)品的收入
目的是享受高新技術(shù)企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?
是想滿足高新申報(bào)的條件
提高研發(fā)費(fèi)用的投入的金額 可以的
如前所述,這樣調(diào)整后我都應(yīng)該準(zhǔn)備哪些資料
研發(fā)投入的對(duì)應(yīng)支撐材料(如工資分配表、費(fèi)用原始憑證)