是的,你說對(duì)是的,是的
老師,如果上年度全年累計(jì)虧損,本年第1季盈利,是不是上年度匯算先做完了,后做第1季盈利申報(bào),上年虧損數(shù)據(jù)才會(huì)在第1季所得稅申報(bào)表里彌補(bǔ)上年虧損欄里帶出來?
老師,如果2023年虧損,2024第一季度盈利。這種情況是不是需要先做匯算清繳,第一季度報(bào)稅才能夠彌補(bǔ)2023年虧損
#提問#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅、在申報(bào)時(shí)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損欄上填上累計(jì)虧損額嗎
做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅表年報(bào)時(shí)未填“彌補(bǔ)以前年度虧損”但本年第一季度有盈利那申報(bào)本季的彌補(bǔ)以前年度虧損可填上盈利那數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),上年虧損,今年第一季度盈利了,怎么彌補(bǔ)以前年度虧損帶不出來?
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
小規(guī)模納稅人,不超過季度30萬的情況下,銷售貨物怎么做分錄?比如銷售貨物,開票,金額100.稅額1.價(jià)稅合計(jì)101,
老師,我們是商會(huì),民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度,審計(jì)因?yàn)橛袀€(gè)員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,24年的時(shí)候收到員工退回的工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資(紅字),借:銀行存款,貸:應(yīng)付工資,審計(jì)說這樣做錯(cuò)了,請(qǐng)問要怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
公司給股東借款一年收取2萬元利息費(fèi)用,要交多少稅呢?怎么交呢?
老師,電子稅務(wù)局收到的文書,這個(gè)是要怎么處理
請(qǐng)問普通增值稅發(fā)票有使用期限嗎,24年的還能入賬嗎?
開發(fā)商把房子租出去了,怎么開具發(fā)票?
現(xiàn)金記賬憑證可以不按實(shí)際取款日期寫嗎
找加工商做的自行車前叉,付的模具費(fèi),這個(gè)模具不屬于公司所有,屬于新開模費(fèi)用,模具費(fèi)怎么入賬 2.6萬
老師,房地產(chǎn)中介公司,經(jīng)營(yíng)范圍只有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),可以開具租賃費(fèi)的發(fā)票嗎?