你好,收到銀行一張發(fā)工資給員工的回單 又有相同的金額退回 做一筆發(fā)放工資分錄,一筆退回工資分錄就是了
中秋節(jié)給員工發(fā)福利,收到一張發(fā)票,用銀行卡付款,收到回執(zhí)單借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么處理
收到銀行一張發(fā)工資給員工的回單 又有相同的金額退回 回單 這個要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
銀行給工人發(fā)工資,回單有N張,問一下老師做賬的時候可以把支付的所有人的工資總金額,寫在貸銀行存款一行上不?還是每個回單必須對應(yīng)一條貸銀行存款
老師,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給員工的獎金因為限額沒有轉(zhuǎn)成功,又退回來了,但是有銀行回單。這種情況該怎么做分錄?
老師,公司員工報銷費用銀行支付的時候用代發(fā)的,好幾個員工的報銷款一起支付,只有一張銀行回單,做分錄又每個人一個憑證,這個銀行回單該怎么辦?
老師,我們選3%的專票還是選13%的專票,看他們的不含稅價哪個低就選哪個,是吧
沙場簡易征收銷項賬務(wù)處理計入哪個科目?交稅后怎么平賬?
老師:外出其他市培訓(xùn)。城市間交通費,市內(nèi)交通費如何區(qū)分。比如a市-a高鐵-b高鐵-b市。那么a高鐵-b高鐵是城市間交通費。那么a市-a高鐵,b高鐵-b市是什么費用?是走城市間交通費報銷還是走市內(nèi)交通費80元每天包干?
老師自家的大客車,小規(guī)模普票開1%;一般納稅人開百分之幾的發(fā)票?
早上好,請教老師:項目應(yīng)收款做的保理融資,還款的利息可以計入工程施工嗎?謝謝!具體分錄是什么?謝謝!
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
不可以借:銀行存款負(fù)數(shù) 貸:銀行存款嗎
你好,不可以,這個業(yè)務(wù)不是銀行存款內(nèi)部變動
銀行存款退回,那我可以在貸方用紅字嗎 比如借:管理費用 辦公費 紅字 貸:銀行存款紅字 這樣可以嗎
你好,這個是工資,不是辦公費啊 收到銀行一張發(fā)工資給員工的回單 又有相同的金額退回 做一筆發(fā)放工資分錄,一筆退回工資分錄就是了
也有付辦公費時,對方賬戶錯誤,退回的情況 老師 可以麻煩你寫一下分錄嗎 剛?cè)胄械男“住≈x謝
你好,付辦公費時,對方賬戶錯誤,退回的分錄是 借:銀行存款,貸:管理費用—辦公費
管理費用可以在貸方嗎
你好,沖銷管理費用的時候,管理費用是可以在貸方的
我還以為問沖減管理費是在借方用紅字表示 所以我就把銀行存款做在了貸方用紅字表示了
你好,沖銷管理費用的時候,可以是 借:銀行存款,貸:管理費用—辦公費 也可以是 借:管理費用,貸:銀行存款 (這個分錄借貸方都是負(fù)數(shù))
我用的是第二種 那老師工資的那個怎么做呢
你好,工資退回的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝