你好,如果有購進,只是沒有取得發(fā)票,暫估的庫存商品在賬面掛賬就是了
老師,請問月底發(fā)票沒回來,做了暫估入庫,借庫存商品,貸應付賬款—暫估入庫,本月票還沒回來,該如何處理呢
老師請問,如果成本票這個月不開進來,暫估的庫存商品要怎么處理
9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品
9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品(這筆錢我就是要沖暫估)
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務上怎么處理呢?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因為需要了解那些信息才能保證我的風險
老師,用一般戶收項目款,會有風險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應付款,預收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權益嗎
所有者權益怎么做少,所有者權益拿票,做虧一點嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實務經(jīng)驗,以便我了解怎樣進行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務局,采集印花稅,選擇股權轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
那明年匯算清繳的時候是不是要補稅
你好,如果匯算清繳之前還沒有取得發(fā)票,并且銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要做無票支出納稅調(diào)增處理,如果形成了正數(shù)應納稅所得額,就需要補交企業(yè)所得的。
分錄怎么寫
你好,是什么的分錄? 補交所得稅的分錄,還是無票購進的分錄呢?
兩個都不會
你好,無票購進的分錄是 借:庫存商品或原材料??,?貸:應付賬款等科目 匯算清繳補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝