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老師請問,如果成本票這個月不開進來,暫估的庫存商品要怎么處理

2020-12-24 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-24 15:26

你好,如果有購進,只是沒有取得發(fā)票,暫估的庫存商品在賬面掛賬就是了

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快賬用戶4092 追問 2020-12-24 15:27

那明年匯算清繳的時候是不是要補稅

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齊紅老師 解答 2020-12-24 15:29

你好,如果匯算清繳之前還沒有取得發(fā)票,并且銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要做無票支出納稅調(diào)增處理,如果形成了正數(shù)應納稅所得額,就需要補交企業(yè)所得的。

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快賬用戶4092 追問 2020-12-24 15:32

分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-12-24 15:33

你好,是什么的分錄? 補交所得稅的分錄,還是無票購進的分錄呢?

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快賬用戶4092 追問 2020-12-24 15:33

兩個都不會

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齊紅老師 解答 2020-12-24 15:35

你好,無票購進的分錄是 借:庫存商品或原材料??,?貸:應付賬款等科目 匯算清繳補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶4092 追問 2020-12-24 15:36

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-24 15:39

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,如果有購進,只是沒有取得發(fā)票,暫估的庫存商品在賬面掛賬就是了
2020-12-24
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
您好 請問當月購進的沒有發(fā)票的貨物出售了么
2024-05-06
你是不是發(fā)票沒有開全呢,因為暫估是6000元,發(fā)票只到了3000元,后期是不是還有3000元的發(fā)票,還是說發(fā)票的暫估金額多暫估了3000元?這個決定你如何賬務處理。
2021-12-08
你好,也就是你做錯了分錄,是嗎?借應付賬款貸庫存商品6000,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸,庫存商品負數(shù)金額也是6000。 再做一個,借管理費用2654.8應交稅費應交增值稅進項345.2貸應付賬款3000。
2021-12-08
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