同學(xué)你好,是需要的;
老師好,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,怎么做賬?附件要附哪些憑證?把紅字發(fā)票和重開(kāi)發(fā)票都附在后面?每張發(fā)票三聯(lián)次都要附嗎?
普票開(kāi)錯(cuò),換開(kāi),原來(lái)錯(cuò)的發(fā)票和紅字發(fā)票需要作為附件附在記賬憑證后面嗎?
老師好,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,附件要把三聯(lián)發(fā)票都附在憑證后面嗎?
老師您好普票開(kāi)具錯(cuò)誤忘記作廢,那當(dāng)月正常入賬時(shí)發(fā)票聯(lián)也一起附在憑證后面嗎?
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購(gòu)買方那張錯(cuò)票的 分錄寫(xiě)借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫(xiě)借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯(cuò)票分錄寫(xiě)借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖是會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)借應(yīng)收賬款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫(xiě)如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購(gòu)買方不需要?dú)w還原來(lái)的錯(cuò)票是嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
如果我拿到錯(cuò)誤的發(fā)票的時(shí)候,還沒(méi)有入賬,等拿到正確發(fā)票,按照正確發(fā)票入賬,這樣可不可以只需要附上正確的發(fā)票?
同學(xué)你好 這樣是可以的;