同學(xué)你好,你的憑證都裝訂了,在12月份修改。
老師您好,冒昧的在請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我在12月暫估了一筆庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后2月我拿到了發(fā)票做了沖回和購(gòu)入的分錄。問(wèn)題是:我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品有個(gè)地方余額在貸方,這是哪里出錯(cuò)了嗎?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我之前6-11月的記賬錯(cuò)誤了,庫(kù)存商品和成本都沒(méi)有做對(duì),我是將系統(tǒng)反過(guò)賬回到當(dāng)月去修改,還是在12月修改?收入是沒(méi)有問(wèn)題的,就是庫(kù)存商品和成本有問(wèn)題。也就是我的增值稅申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題,但是季報(bào)和所得稅申報(bào)會(huì)有出入。
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò),但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅,但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多(當(dāng)時(shí)收入做多了,稅也多交了),我這個(gè)月該怎樣處理呢?出的成本沒(méi)問(wèn)題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
現(xiàn)在我就遇到一個(gè)問(wèn)題,我以前公司之前都是代理記賬報(bào)的稅,這個(gè)月要報(bào)4-6月的季報(bào),我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒(méi)改上個(gè)季度數(shù)據(jù)我就申報(bào)了?,F(xiàn)在報(bào)表報(bào)送那里申報(bào)不了,要怎么解決呀
請(qǐng)教老師,法人是2家企業(yè)的法人,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人,稅務(wù)上有沒(méi)有需要注意的地方
做分錄時(shí)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本,是怎么區(qū)分的
二等臥屬于火車硬席么
老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,老板有個(gè)廠子,買的東西都走公司賬,應(yīng)該怎么入賬
小規(guī)模5月份重新開(kāi)的賬戶,是不是6月份開(kāi)10萬(wàn)的普票可以免稅,如果在到年底這一年超過(guò)200萬(wàn)的發(fā)票了那6月份開(kāi)的票還需要補(bǔ)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)哪位老師做過(guò)律師事務(wù)所合伙企業(yè)的賬?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開(kāi)個(gè)三萬(wàn)二萬(wàn)的專票可以吧。大額開(kāi)專票有有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年,為什么提示我不符合條件呢?
提供給國(guó)外客戶的開(kāi)戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開(kāi)戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長(zhǎng),需要繳納會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以公司名義付款,對(duì)方開(kāi)發(fā)票允許稅前扣除否
老師,我還沒(méi)有裝訂,能返回去修改嗎?
同學(xué)你好,可以返回去修改,也可以在12月份修改。