同學(xué)你好 這個(gè)按比例計(jì)提就行了
國(guó)企在計(jì)提黨建經(jīng)費(fèi)一般是按照上年度職工工資總額的百分之一計(jì)提,我們想多提點(diǎn)可以嗎?有什么影響嗎?
對(duì)于國(guó)有企業(yè)和集體所有制企業(yè):納入管理費(fèi)用的黨組織工作經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出不超過(guò)職工年度工資薪金總額1%的部分,可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除。年末如有結(jié)余,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用。累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)上一年度職工工資總額2%的,當(dāng)年不再?gòu)墓芾碣M(fèi)用中安排。 計(jì)算的基數(shù)是按照本年的工資薪金還是上一年度的工資薪金?
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的多1萬(wàn)8。個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提報(bào)的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資也都時(shí)按照計(jì)提數(shù)做的。解決方案是在22年補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8,和正常工資一起申報(bào),21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問(wèn)如果22年職工總工資是10萬(wàn),加上補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8元個(gè)稅申報(bào)按照11萬(wàn)8申報(bào)。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實(shí)際支出和稅收金額都填寫11萬(wàn)8嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)的工資和我賬上的工資差了幾百元,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)多計(jì)提了,然后個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)改,那現(xiàn)在匯算清繳我可以按照賬上的金額填嗎,現(xiàn)在不一致有沒(méi)有什么影響
老師,個(gè)稅申報(bào)的工資和我賬上的工資差了幾百元,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)多計(jì)提了,然后個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)改,那現(xiàn)在匯算清繳我可以按照賬上的金額填嗎,現(xiàn)在不一致有沒(méi)有什么影響
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
預(yù)算的不大夠明年的使用的,這種能多計(jì)提吧?
應(yīng)按照上一年度所有職工工資總額計(jì)提
如果是我們國(guó)企年底剛成立,這個(gè)怎樣計(jì)提
按照今年的工資計(jì)提就行了
只能預(yù)算計(jì)提了是吧老師
恩,這樣計(jì)提就可以了哦
老師,這個(gè)工資總額是應(yīng)發(fā)工資額,還包含單位部分保險(xiǎn)及公積金吧?
對(duì)的,是這樣計(jì)算的