你好,在你發(fā)放次月進行納稅申報
老師,員工的個人所得稅前幾個月的一直沒發(fā),0申報的,現在一次性發(fā)了這幾個月的,我還能在報12月份個稅的時候報上嗎?
老師,我更正申報21年的工資,有幾個人,期中一個人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現這個員工0申報,因為這幾個全部是新增加的,要去稅務局一次更正申報,沒法減員的?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
老師,請問有幾個員工的個稅前2-4月忘記申報了,能不能5月一次性把幾個月的累計數放在一起申報
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
現在的問題是這些工資是屬于2020年的,而且有的員工當時申報時和工資表上數據不一致,打算12月份申報的時候補齊,1月份申報不就跨年了,還行嗎?
你什么時候發(fā)放的這個工資
我們每個月報個稅的時候工資考勤都沒有出來,所以每個月發(fā)放的工資和申報個稅的數據都對不上,12月份的時候把考勤弄準了,然后申報12月份的時候,把全年的工資與發(fā)放的保持一致就可以了吧
是的,您的理解完全正確