同學(xué),你好,要交的哈
@小菲老師 老師,您好: 我剛剛咨詢銷售退回的問(wèn)題,我還想問(wèn)下。 說(shuō)個(gè)前提條件,我們明年1月份申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務(wù)會(huì)重新申請(qǐng)為一般納稅人。要是我們現(xiàn)在沒(méi)辦法有進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來(lái),又不想補(bǔ)稅,我們可以等明年,轉(zhuǎn)一般納稅人之后再紅沖發(fā)票,開進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)抵扣稅款嗎
老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們之前有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠,我們老板跟別人買了一個(gè)五十幾萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái),之間沒(méi)有合同,需要繳納印花稅嗎
老師我想問(wèn)下現(xiàn)在印花稅是不是出新規(guī)定了,我租別人寫字樓十萬(wàn)一個(gè)月這個(gè)是不是要繳納千分之一的印花稅,有文件嗎
老師,開17萬(wàn)增票,稅率是13%沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)需要交多少稅款? 還有一個(gè)問(wèn)題就是我們開17萬(wàn)票,需要夠買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票模板時(shí)需要多少錢的進(jìn)項(xiàng),怎么算?
請(qǐng)問(wèn),購(gòu)銷合同印花稅,不太明白那個(gè)進(jìn)項(xiàng)計(jì)算基礎(chǔ),比如3月我進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),其中8萬(wàn)是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2萬(wàn)是沒(méi)票需要暫估的,那我把這有票和暫估的都合計(jì)一起計(jì)算印花,下個(gè)月那2萬(wàn)有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,我再申報(bào)下月的印花,這2萬(wàn)不是重復(fù)申報(bào)了嗎?
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要我方開9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對(duì),購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計(jì)錯(cuò)科目不是管理費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用能直接改嗎
超市跑市場(chǎng)的業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開具專票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問(wèn)股東A要交什么稅大概要交多少