甲公司, 借:庫存商品1600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅208 營業(yè)外支出 192 貸:應(yīng)收賬款 2000 乙公司 借:應(yīng)付賬款? 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 1600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅208 營業(yè)外收入? 192 借:主營業(yè)務(wù)成本 1480 貸:庫存商品? 1480

甲公司于乙公司均為增值稅一般納稅人,因乙公司無法償還到期債務(wù)時,經(jīng)協(xié)商甲公司同意以公司以庫存商品償還其所欠全部債務(wù),合同簽訂日,甲公司應(yīng)收以公司將傳的賬面余額為2000萬元,以計提壞賬準備1500萬元公允價值為500萬元乙公司用于償還商品的帳面價值為480萬元公允價值為600萬元增值稅為96萬元不考慮其他因素,甲公司因上述交易應(yīng)計入當(dāng)期損益的金額是多少。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。因乙公司無法償還到期債務(wù),經(jīng)協(xié)商,甲公司同意乙公司以庫存商品償還其所欠全部債務(wù)。債務(wù)重組日,甲公司應(yīng)收乙公司債權(quán)的賬面余額為2 000萬元,未計提壞賬準備。乙公司用于償債商品的賬面價值為1480萬元,公允價值為1 600萬元,甲公司收到以后按原材料核算。不考慮其他因素,完成甲、乙公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,因乙公司無法償還到期貨款,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意乙公司以庫存商品償還其所欠全部債務(wù)。債務(wù)重組合同生效日,甲公司應(yīng)收乙公司債權(quán)的賬面余額為2 000萬元,已計提壞賬準備1 500萬元,此應(yīng)收賬款于當(dāng)日的公允價值為650萬元。乙公司用于償債商品的賬面價值為480萬元,公允價值為600萬元,增值稅額為78萬元。 要求:做出甲、乙公司債務(wù)重組的有關(guān)會計處理。
2019年11月5日,甲公司向乙公司賒購一批材料,含稅價為452萬元。2020年9月10日,甲公司因發(fā)生財務(wù)困難,無法按合同約定償還債務(wù),雙方協(xié)商進行債務(wù)重組。乙公司同意甲公司用其生產(chǎn)的商品抵償欠款。當(dāng)日,該債權(quán)的公允價值為420萬元,甲公司用于抵債的商品市價(不含增值稅)為400萬元。抵債商品于2020年9月20日轉(zhuǎn)讓完畢,乙公司將受讓的商品作為庫存商品核算。甲公司用于抵債的商品成本為350萬元。乙公司已為該項債權(quán)計提了22萬元壞賬準備。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為9%,不考慮其他相關(guān)稅費。 要求:根據(jù)以上資料分別作出甲公司和乙公司有關(guān)債務(wù)重組的會計分錄。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2×20年5月1日,甲公司與乙公司進行債務(wù)重組,重組日甲公司應(yīng)收乙公司賬款賬面余額為2000萬元,已提壞賬準備200萬元,其公允價值為1880萬元,甲公司同意乙公司以其生產(chǎn)設(shè)備抵償全部債務(wù),設(shè)備賬面價值為1700萬元(成本為2000萬元,已計提折舊300萬元,未計提減值準備),公允價值為1800萬元。假定不考慮其他因素。甲債權(quán)人的會計分錄
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程