學(xué)員你好,這種周期制服務(wù)的,可以按服務(wù)期攤銷
一家大學(xué)為我司提供一年的技術(shù)服務(wù)咨詢支持,費(fèi)用高達(dá)10萬元,請(qǐng)問怎么做賬比較合適。專票。計(jì)入一個(gè)月管理費(fèi)用是不是太高了,請(qǐng)問科學(xué)的賬務(wù)處理是怎么操作?
請(qǐng)問老師,審計(jì)這邊說我們跨年暫估的成本費(fèi)用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個(gè)費(fèi)用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計(jì)提的,而且對(duì)方開的就是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。單獨(dú)寫技術(shù)服務(wù)費(fèi),審計(jì)認(rèn)為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,6.1號(hào)a給b稅務(wù)代開了8萬的研發(fā)服務(wù)專票, 1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢? 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?除了幾個(gè)研發(fā)人員工資沒有其他成本了。 3.月末計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢? 5.這個(gè)不涉及研發(fā)支出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄操作吧?
老師你好,我想問一個(gè)問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi)85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費(fèi)用,一萬多的管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費(fèi)用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計(jì)金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
麻煩樸老師先不接,謝謝啦,我再問一位老師,綜合下意見 有沒有比較了解高新的老師,我們公司主要是提供技術(shù)服務(wù)的公司,有聘請(qǐng)三個(gè)人員開發(fā)軟件,這個(gè)有申請(qǐng)高新的可能嗎?現(xiàn)在我做賬,這幾個(gè)人員的工資需要做管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用。我的財(cái)務(wù)軟件上也沒有研發(fā)費(fèi)用科目,公司剛成立不久。
應(yīng)收賬款部分尾款收不回來,怎么處理
你好,老師,由股東代發(fā)工資,從公賬走是否不太好?就是轉(zhuǎn)到股東賬上,備注用途是備用 金,再由股東去發(fā)放,是否沒必要這樣操作
你好老師,有個(gè)養(yǎng)老院的企業(yè)需要開具發(fā)票,說沒有稅號(hào),只有一個(gè)名稱,合理嗎?
老師好,建筑公司收到百分之多少的個(gè)體戶發(fā)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,麻煩問下,如果我們辦一個(gè)咨詢線下會(huì)議,發(fā)生的客戶用餐還有住宿及大小交通都可以算在成本里嗎,餐費(fèi)受稅前比例扣除的限制嗎
老師,你好!我們是小規(guī)模公司,一個(gè)月需要交500稅款,需開票多少
請(qǐng)問樸老師,487題,我不理解的是B作業(yè)場(chǎng)所,我認(rèn)為應(yīng)該是(350+1400)/2=875
請(qǐng)問老師,甲單位2024年匯算清繳還有5000萬的虧損可以彌補(bǔ)要到期限了。2025年領(lǐng)導(dǎo)說讓合理的使用掉,但是我不知道怎么使用呢?請(qǐng)問有什么方法。
我們物業(yè)可以開水費(fèi)發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費(fèi) 給總包公司用,然后讓他們交水費(fèi),需要開票給他們
請(qǐng)問老師,那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營業(yè)務(wù)成本呀?還是說這類公司就是沒有主營業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系的?
請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做呢?那專票發(fā)票又怎么抵扣呢?
學(xué)員你好,相關(guān)分錄如下 借:長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 每月攤銷時(shí), 借:管理費(fèi)用(長攤總金額/12) 貸:長期待攤費(fèi)用