你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款
老師,以前的財(cái)務(wù)支付房租和意向金,做賬分錄是借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款;現(xiàn)在我開(kāi)了一個(gè)季度的房租發(fā)票,拿到發(fā)票后面應(yīng)該怎么做賬?攤銷?
請(qǐng)問(wèn)一下 我之前暫估了發(fā)票,是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這個(gè)是沒(méi)有付錢也沒(méi)有開(kāi)票的。等發(fā)票到了就直接借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:銀行存款 這樣做有沒(méi)有問(wèn)題呀 因?yàn)槲也](méi)有紅沖后再重新寫
有一筆業(yè)務(wù)是房租租金,之前由于沒(méi)開(kāi)票錢付了,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我想把這部分暫估進(jìn)成本,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做?。坷? 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對(duì)方還沒(méi)有給我開(kāi)票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時(shí)沒(méi)活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問(wèn)題 老師誰(shuí)會(huì) 給我說(shuō)一下唄
請(qǐng)問(wèn):非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表,凈資產(chǎn)變動(dòng),是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開(kāi)票的型號(hào)Ace 還有3臺(tái)庫(kù)存現(xiàn)在型號(hào)變成acei 了,可以玩工廠出一個(gè)情況說(shuō)明蓋章嗎?直接開(kāi)票開(kāi)acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個(gè)料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請(qǐng)問(wèn)一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會(huì)影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來(lái),謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
直接貸掉嗎 票還沒(méi)開(kāi)來(lái)
你好 暫估可以沒(méi)有發(fā)票