同學(xué),你好 你可以做成,工資,報(bào)銷,借款
我們是餐飲公司,老板娘從她自己的卡上給公司賬戶上轉(zhuǎn)來20萬,這筆錢我還怎么做賬?之前有老板娘從公司賬上轉(zhuǎn)到她私人卡的情況,也有老板娘自己消費(fèi)掛賬的,我是不是可以把這部分沖掉?
老師好,公戶給老板娘轉(zhuǎn)卡怎么做賬?
老師早上好。老板娘用公司賬戶貸款,月利息老板娘自己存進(jìn)公司賬戶來給銀行劃扣。這個我該怎么做會計(jì)分錄
老師,車是以公司名義買的,公司對公支付給銷售公司車款,老板娘又從她個人賬戶把車款轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶,老板娘轉(zhuǎn)的這筆錢如何做賬?
老師,給老板娘轉(zhuǎn)了五千備用金公賬,怎么做分錄
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計(jì)分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報(bào)的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計(jì)算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
個人和單位繳納的社保都可以扣企業(yè)所得稅嗎?老師
同學(xué),你好 是的,可以的
個人繳納和單位繳納的都可以扣?記入管理費(fèi)用?
同學(xué),你好 對的,可以計(jì)入管理費(fèi)用
計(jì)提并繳納工資保險(xiǎn)怎么做分錄?
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
前面會計(jì)沒做銀行賬,我這打印出來個9月底銀行對賬單余額,怎么做憑證?借銀行存款,貸什么科目?
同學(xué),你好 這個不同類型的問題請分開提問,會有更加專業(yè)的老師幫你解決問題,謝謝!