你好 不用賬務(wù)處理的??
老師折舊已經(jīng)計提完,但還在使用的固定資產(chǎn)賬務(wù)咋處理
老師好,固定資產(chǎn)已計提足折舊,但仍在使用賬的上要怎么處理么?
請問老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完,也不再使用了,帳務(wù)怎么處理?不處理的話,原值還一直在固定資產(chǎn)哪,但實際固定次產(chǎn)已經(jīng)沒有這么多了。
固定資產(chǎn)折舊計提完了,還繼續(xù)使用,還需要賬務(wù)處理嗎?
固定資產(chǎn)計提完折舊后但仍在繼續(xù)使用,如何做賬務(wù)處理?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
報廢時咋處理
:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費一? 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ?貸:營業(yè)外收入? 清理虧 借: 營業(yè)外支?出? 貸:固定資產(chǎn)清理?