你好 多的,不要了(不需要處理)
老師 現(xiàn)在年底了 我們員工自己中午吃飯開支都開了公司發(fā)票 可以留底補(bǔ)費(fèi)用票 可是有多的費(fèi)用發(fā)票怎樣處理 這個(gè)是不用公司報(bào)銷的
公司員工在外面的食堂吃飯,每個(gè)月費(fèi)用1萬,費(fèi)用對公轉(zhuǎn)賬給食堂老板,食堂老板是私人賬戶,可以代開普通發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用可以走報(bào)銷處理嗎?具體咋處理???
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店經(jīng)理,中午在牛肉面吃飯,一個(gè)月很多次統(tǒng)一開了一張發(fā)票999元,這種可以走什么費(fèi)用?在超市開了點(diǎn)發(fā)票購買水果肉菜什么的這種可以入賬嗎?我們沒有食堂,但是有兩個(gè)員工可以作為福利費(fèi)入嗎?還是不能入賬395元?
員工個(gè)人吃飯開的公司抬頭的發(fā)票回來,可以做進(jìn)公司費(fèi)用里面的吧,怎么處理?借管理費(fèi)用,貸銀行存款,那這樣的話,那不是得有銀行流水體現(xiàn)嗎
老師,我們出去吃飯的錢還有差旅費(fèi)都是自己墊付的。但都開票了,現(xiàn)在報(bào)銷可以直接用公戶打到私人賬戶嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
可是我覺得浪費(fèi)呀
等于就是跨年了就沒有用了嗎
這個(gè)~~沒有辦法,發(fā)票上的日期是沒法改的
好的 謝謝老師
不客氣 請及時(shí)評價(jià),謝謝