同學你好 可以進項留抵
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師好!我們是做污水處理的項目公司 負責項目建設(shè)和運營。我們享有即征即退的優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在建設(shè)期還沒過已經(jīng)試運行了 ,施工承包方開具的施工發(fā)票進項稅 我們可以用做即征即退的增值稅抵扣嗎?如果不可以 ,這部分是不是可以進行留底退稅?謝謝老師!
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業(yè)外收入和做進項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業(yè)外收入和做進項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
老師好,公司主營業(yè)務(wù)是生豬代養(yǎng)服務(wù)的,自建廠房后的成本主要就是工資及水電費等一些管理費,現(xiàn)在請問一下:1、像我們這種收入開什么票?開票的稅率是多少? 2、目前我們是建設(shè)期,部分工程承包出去,承包方開專票是否可以抵扣或者進成本,給我們開幾個點票?前期建設(shè)期將來作為固定資產(chǎn)入賬,政策上是否有固定資產(chǎn)投資的補貼? 3、我們這是縣招商引資項目是否有相關(guān)補貼? 4、如果開票是否電子票就行? 5、養(yǎng)殖行業(yè)屬于免稅項目,我們只做人工水電場地,代養(yǎng)費是否免稅? 6、建設(shè)期的賬務(wù)處理是怎樣的?是否全部進入在建工程,階段性開票來之后怎么入賬?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
謝謝老師。就是不能抵扣是嗎 有相關(guān)文件嗎?
即征即退增值稅應并入所得繳納企業(yè)所得稅,不能抵扣。