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有個賬務(wù),前會計可能根據(jù)付款信息直接入庫一項(xiàng)固定資產(chǎn)了,可是倉庫那邊又新增前期財務(wù)賬已經(jīng)入庫且正常折舊的固定資產(chǎn)了,這種情況要怎么記賬呢?

2020-12-22 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 09:16

你好同學(xué),你將這個會計的信息的憑證做一個紅沖。然后盤點(diǎn)一下看具體這個固定資產(chǎn)是多了還是怎么回事再處理。

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 09:26

以前的會計沒有記帳,是籠統(tǒng)的流水賬,是要紅沖管理費(fèi)用嗎?這個多出入庫單,就是之前倉庫來貨了沒有及時填寫單子,不過財務(wù)有看到付款的回單就直接給記帳入庫了,那紅沖的話,折舊費(fèi)咋處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:28

我輕輕vbm學(xué),是的同學(xué)要管理費(fèi)用沖紅同學(xué),折舊 就不用管了

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 09:29

可是,借,固定資產(chǎn),那不就重復(fù)了?可以幫忙寫分錄嗎?有點(diǎn)蒙

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:29

你好同學(xué),稍等一下我出去一下一會回您

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 09:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-22 12:09

當(dāng)時會計這個金額,借:固定資產(chǎn)貸:**科目 我們就可以直接做一個紅字的就可以了同學(xué)

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 14:27

圖片中這樣可以嗎這樣?………………………………嗎?

圖片中這樣可以嗎這樣?………………………………嗎?
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齊紅老師 解答 2020-12-22 15:38

你好同學(xué),可以同學(xué)可以的

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