您好 可以把固定資產(chǎn)做清理 然后再做錄入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)固定資產(chǎn)期末余額 原價(jià)我知道,累計(jì)折舊是怎么得出來(lái)的呀,還有那個(gè)賬面價(jià)值。年初余額固定資產(chǎn)的我知道,折舊的是從去年8月開(kāi)始每個(gè)月是1126.7*5=5633.5 53639-5633.5=48062.5??墒?020年的年初1-8月折舊也是1126.7。數(shù)應(yīng)該是9013.6哇?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下去年錄固定資產(chǎn)的期初余額時(shí),錄多了。請(qǐng)問(wèn)怎么糾正減少這個(gè)多余的固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)為十幾臺(tái)車(chē)輛,價(jià)值幾百萬(wàn)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下去年錄固定資產(chǎn)的期初余額時(shí),錄多了。請(qǐng)問(wèn)怎么糾正減少這個(gè)多余的固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)為十幾臺(tái)車(chē)輛,價(jià)值幾百萬(wàn)。不能直接改期初數(shù),怎么怎么調(diào)整。做內(nèi)賬
老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時(shí)候已經(jīng)有請(qǐng)其他老師做了年度賬,但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對(duì)不上。想請(qǐng)教一下怎么處理。
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開(kāi)票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺(tái)車(chē)要以長(zhǎng)期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在出售這臺(tái)車(chē),我要怎么樣做分錄?
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
那要做營(yíng)業(yè)外支出了?有好多明細(xì)
不啊? 轉(zhuǎn)到在建工程 然后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 借:在建工程 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后再錄入 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
為什么要再轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)?
老師那些錄多的車(chē)輛不是公司的資產(chǎn)了
錄多的車(chē)輛不是公司的資產(chǎn)?不太明白您的意思
是的,錄多的車(chē)輛不是公司的資產(chǎn),現(xiàn)在想減少期初數(shù)
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
好的。到最后要沖回本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)嗎
是的?到最后要沖回本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)