你好,這個月發(fā)票回來了,需要做之前費用相反分錄沖銷無票費用,然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄
上月報銷了一筆費用沒有發(fā)票,當時入賬直接借:管理費用,貸:銀存了,這個月發(fā)票回來了,那這個應該怎么入賬
3月份的時候,有一筆運輸費3000元,當時沒有發(fā)票,直接用銀行存款付款的,我直接做,借,銷售費用,貸,銀行存款。這個月發(fā)票到了,那我現(xiàn)在怎么入賬了
老師,有一個報銷招待費,當時是付了款,我沒有收到發(fā)票,我直接 借 管理費用 貸銀行存款,當月也沒收到發(fā)票,直接月末把這個費用結轉了,但是已經(jīng)結賬了,下個月怎么調(diào)整修改這個憑證
老是,上個月做了一筆,借管理費用,貸銀行存款,這個月該筆費用的發(fā)票回來了,怎么入賬呢
老師,我上月做了一個憑證,借,銷售費用貸,銀行存款。但實際應該是 借,銷售費用。貸,應付賬款。借,應付賬款,貸,銀行存款。這個月我要怎么調(diào)整呢?因為這個供應商還有幾張發(fā)票,相當于當時就付了一筆款,因為發(fā)票當時沒收到
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報消費稅,填表說明第六點不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤102萬,我們有個版權費用一直在溝通中,可以預估費用嗎要不要交稅,應該怎么辦
老師,麻煩請問一下股東之前實繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉讓了,這個實繳資金的時間應該選之前股東實繳的時間還是轉讓時間呢
能不能一個老師回答我的問題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問一下銀行給企業(yè)結息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務局開票頁面看目前的總額度是540萬 我們公司原來額度是25萬,然后每個月斷斷續(xù)續(xù)申請的臨時額度 老板剛問我下個月開票額度是多少,是回答老板目前的臨時額度540萬嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費,按工資的8%計提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對公轉賬,對方不提供發(fā)票,請問最后法院的審判書能當發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒有業(yè)務,一直在報稅2個人的工資,稅務局打電話來說,沒有交社保也沒有工資流水,讓我把幾年前的個稅申報表都改成0,也沒有影響稅,需要這么做嗎?
怎么做相反沖減,我這邊是借:管理費用負數(shù),貸銀存負數(shù),但是發(fā)現(xiàn)保存不了
你好 做相反分錄沖銷,借:銀行存款,貸:管理費用 然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
我這邊想做負數(shù)分錄,這樣不會影響我們現(xiàn)金流可以嗎
你好,單個分錄會影響現(xiàn)金流 做相反分錄沖銷,借:銀行存款,貸:管理費用 然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄,借:管理費用,貸:銀行存款 這兩個分錄一起就不影響現(xiàn)金流的
嗯嗯明白了,那請問如果我上個月是按暫估入賬,然后這個月沖暫估可以嗎?沖暫估的話是不是必須做相同分錄的負數(shù)分錄
你好,上個月是按暫估入賬,然后這個月沖暫估是可以的。 沖暫估:可以是之前相反分錄金額正數(shù),也可以是相同分錄金額負數(shù)。
嗯嗯老師那這兩個哪一個更好一些
有什么區(qū)別嗎
你好,看個人處理習慣,無法比較哪個更好的,都是可以的,只是方法不同結果是一樣的?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝