你好,這個月發(fā)票回來了,需要做之前費用相反分錄沖銷無票費用,然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄
上月報銷了一筆費用沒有發(fā)票,當時入賬直接借:管理費用,貸:銀存了,這個月發(fā)票回來了,那這個應該怎么入賬
3月份的時候,有一筆運輸費3000元,當時沒有發(fā)票,直接用銀行存款付款的,我直接做,借,銷售費用,貸,銀行存款。這個月發(fā)票到了,那我現(xiàn)在怎么入賬了
老師,有一個報銷招待費,當時是付了款,我沒有收到發(fā)票,我直接 借 管理費用 貸銀行存款,當月也沒收到發(fā)票,直接月末把這個費用結轉了,但是已經(jīng)結賬了,下個月怎么調整修改這個憑證
老是,上個月做了一筆,借管理費用,貸銀行存款,這個月該筆費用的發(fā)票回來了,怎么入賬呢
老師,我上月做了一個憑證,借,銷售費用貸,銀行存款。但實際應該是 借,銷售費用。貸,應付賬款。借,應付賬款,貸,銀行存款。這個月我要怎么調整呢?因為這個供應商還有幾張發(fā)票,相當于當時就付了一筆款,因為發(fā)票當時沒收到
電子稅務局怎么把財務負責人換掉?億企財稅怎么換掉登錄的人(不知道在億企財稅是開票員還是財務負責人)
老師,小規(guī)模納稅人如何繳納所得稅。稅率是多少
老師,您好,我公司外貿企業(yè)這個月有一筆美金入賬,是出口退稅首單,前期電子口岸卡,海關備案和外幣賬戶都開通完了,也收匯了,請問接下來需要做什么?還有什么時候開出口發(fā)票,什么時候報出口退稅?
老師一月份調整社?;鶖?shù)繳費怎么寫分錄呢?
老師好!我報的成人本科,這次要提交論文,我選擇的是本量利在某企業(yè)的應用分析,但是論文不會寫,請問有代寫的嗎?或者模板?
老師,請教個問題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機的農用車,司機屬于公司員工,簽訂勞動合同,司機不想開租車發(fā)票,想讓把租車費用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機的租車費用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產生的利息根據(jù)銀行回單做了財務費用,聽課說這個利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個利息發(fā)票開來了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財務費用
第一年盈利84萬,第二年虧損73萬,第三年盈利62萬。第三年所得稅匯繳時是不是不用交所得稅
農民工賬戶里面的錢老板想提出來,以什么方式取出來比較合理?
老師好,新公司注冊必填公積金這塊,要對公賬戶號,可是營業(yè)執(zhí)照都沒申請下來怎么填這個賬號了,這個不填又不能進入下一步該咋辦
怎么做相反沖減,我這邊是借:管理費用負數(shù),貸銀存負數(shù),但是發(fā)現(xiàn)保存不了
你好 做相反分錄沖銷,借:銀行存款,貸:管理費用 然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
我這邊想做負數(shù)分錄,這樣不會影響我們現(xiàn)金流可以嗎
你好,單個分錄會影響現(xiàn)金流 做相反分錄沖銷,借:銀行存款,貸:管理費用 然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄,借:管理費用,貸:銀行存款 這兩個分錄一起就不影響現(xiàn)金流的
嗯嗯明白了,那請問如果我上個月是按暫估入賬,然后這個月沖暫估可以嗎?沖暫估的話是不是必須做相同分錄的負數(shù)分錄
你好,上個月是按暫估入賬,然后這個月沖暫估是可以的。 沖暫估:可以是之前相反分錄金額正數(shù),也可以是相同分錄金額負數(shù)。
嗯嗯老師那這兩個哪一個更好一些
有什么區(qū)別嗎
你好,看個人處理習慣,無法比較哪個更好的,都是可以的,只是方法不同結果是一樣的?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝