同學,你好 對的,需要填一張一般納稅人增值稅申報表 鎖住,也需要去稅務大廳解鎖
老師問下,我有兩個一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認證網上操作了抵扣統(tǒng)計,也確認通過了,國稅網也申報增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認證網上認證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計,國稅網也申報不了增值稅報表
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,過了申報期,去大廳申報,公司是零申報,需要填一張一般納稅人增值稅申報表是吧? 還有稅控盤一次都沒開過發(fā)票,但是也要清卡,現(xiàn)在被鎖住了,應該怎么操作呢?望老師詳細回復,拜托咯!
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師,我問你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規(guī)模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發(fā)票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數(shù)據(jù),請問一下是怎么回事?
老師,請問多交了增值稅已經退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復,原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔責任
問題一:因出差產生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內因業(yè)務需要的住宿費是計入業(yè)務招待費不是差旅費了嗎
老師,怎么解鎖呢?具體怎么操作?讓稅務大廳的工作人員操作嗎?申報前已經做過上報匯總了
同學,你好 讓稅務大廳的工作人員操作,他們幫你后臺解鎖的
嗯額,申報完直接跟稅務大廳柜臺工作人員說幫忙把稅控盤解鎖么?
同學,你好 對的,記得帶上稅盤
老師,這次申報稅控盤忘帶了,可以下次再去解鎖嗎?需要在多少號之前解鎖呢?
同學,你好 可以的,沒有規(guī)定的
老師,沒有規(guī)定時間期限么?這個月不解鎖下個月申報前來得及?
同學,你好 那你需要這個月解鎖
老師,必須要辦稅員去操作嗎?可以讓當?shù)嘏笥汛娌僮鲉幔?
同學,你好 是需要報稅員去的
老師,如果是法人可以操作嗎?
同學,你好 可以操作的
老師,印花稅賬單也可以讓工作人員從系統(tǒng)拉出來 直接去銀行繳納嗎?一般是哪個銀行呢?
同學,你好 印花稅是直接去網上申報的
老師,暫時網上申報被關閉了,只能去柜臺,我說的以上操作對么?
同學,你好 那是可以的
老師,印花稅不準備對公賬戶繳納,那去哪家銀行都可以繳納嗎?還是必須要去開戶行呢?
同學,你好 你去稅務局辦理,他會告訴你要去哪個銀行繳納的