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你好,老師,我公司是銷售方,給對方開發(fā)票,得按對方磅單數(shù)量開具發(fā)票,這樣就和我單位的出庫數(shù)量有差額,這個差額怎么記入主營業(yè)務成本,是不是必須得月末記錄???要不金額出不來?

2020-12-21 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 08:24

同學你好 對的,月末做進去就行了

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快賬用戶2340 追問 2020-12-21 08:26

我公司是銷售方,一車一票,做憑證一車一確認收入,這個差額不能一車一確實對吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 08:30

同學你好 對的,是這樣的哦

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同學你好 對的,月末做進去就行了
2020-12-21
您好,差異若是合理范圍內(nèi)做庫存調(diào)整。即計入主營業(yè)務成本。
2020-12-21
你好,月底按送貨單確認收入,或者按與客戶的對賬單上面的金額確認收入. 已開票,不確定是否出庫,一般沒出貨收到款做預收,你要看你對應的入賬情況來區(qū)分. 收到現(xiàn)金不要票,按無票申報收入
2022-04-12
影響對方的庫存數(shù)量。
2023-12-13
你好,每個產(chǎn)品的直接材料直接人工,這個能算出來嗎?如果是的話,這里按直接材料加直接人工的,然后再加上分攤的制造費用 這個制造費用可以按照原材料耗用量,或者是機器工時,或者是人工工時分攤都可以。
2023-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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