你好 這個是自己的房屋嗎
老師我公司是做百度推廣的,6%的增值稅稅率,現(xiàn)我公司有大面積空余的辦公場地及辦公設備,我想申請高新補貼,要提高我的收入,想從母公司走一部分賬,把辦公場地出租一部分給母公司或者是直接開主營收入,哪個更劃算,我母公司是小規(guī)模納稅人,有沒有太大的風險
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當地,總部只是代收,讓當地去交,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
個人租房給公司,公司要發(fā)票,請問個人去稅務局代開發(fā)票,個人要繳哪些稅種?稅率各是多少?(我百度里查到1、增值稅:個人租金收入分攤后月收入不超過10萬元的,可享受小規(guī)模納稅人免稅政策,免增值稅及城建稅附加等,2房產稅,分為計征房產稅的租金收入和不含增值稅的租金收入,這塊沒看懂3、土地使用稅,住房類的免4、印花稅千分之一減半征收5、個稅,也是租金分攤后算個稅,但是這個度娘沒有更新扣繳的起征點,所以也是不知道)請高手老師答疑!
接了公司(北京伍佰藝沉香生物技術研究有限公司),親戚海南有沉香種植園,注冊過好多公司,現(xiàn)有美業(yè)教培公司,好幾個板塊,最早房地產起家,這家公司沒有任何賬務,之前賣沉香都是走私人微信,疫情這幾年效益不好是0申報之前有虧損,現(xiàn)想重新做線上和線下,有分銷系統(tǒng)和云賬房合作,老板想走正規(guī)的銷售渠道正規(guī)做公司,該交稅交稅,主營沉香茶,手串,香,這行業(yè)咋樣?我不知道這家公司有沒有貓膩,風險是否大。能幫我查一下嗎?稅后8K交五險一金,目前剛去上班一周!另周一還有私人電腦銷售公司要我當會計,是賣給部分國家稅務局方正辦公電腦,業(yè)務簡單,9K稅前有五險!中級會計本科39轉行做會計,兩家老師能評估一下嗎?該去哪家?
老師是這樣的,想咨詢你一個問題,就是,嗯,我從來沒有做過房地產,然后這個房地產工作呢,這家公司的房地產已經其實業(yè)務量很少,它就接近尾聲了,主要的工作就是土地增值稅的清算,目前。目前的業(yè)務就是一個租金的收入,和一個那個車庫的收入,但是老板為了規(guī)避不想繳稅嘛,就做了兩本,在前面那會計也沒有交接就直接走了,然后那個車庫的收入。他有一部分是拿去抵債的,就是相當于別人轉給你之后,你要你要有一半的收入要轉走,然后這個賬我怎么做呢,就是直接像這種收入是直接做到內賬里面嗎?還有那個像像他這種房地產,然后要計劃繳稅,每年要繳多少稅,這個怎么計劃呢?因為毫無頭緒,那前面的賬我都看著頭疼。
老師 股東分紅是按照內賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤分紅呢?
老師,請問一下我們是商貿公司給另一家也是商貿公司借款,利息按照銀行利率收,請問利息開票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開具了二手車銷售發(fā)票,請問需要交哪些稅?
開公司車子出去,取得的高速公路通行費發(fā)票入汽車費還是差旅費,還是什么?
企業(yè)的無票支出每次500元嗎?還是說固定每月不要超過多少!公司買了蛋糕那些沒有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實現(xiàn)利潤總額1000萬元,本年轉回應納稅暫時性差異100萬元,發(fā)生可抵扣暫時性差異80萬元,上述暫時性差異均影響損益。不考慮其他納稅調整事項,甲公司2×24年應交所得稅為( )萬元。
產假期間應發(fā)績效工資嗎?
公司股權轉讓,唯一自然人股東轉讓100%股權給另一自然人。 采用凈資產核定法,企業(yè)當期資產負債表中企業(yè)實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤,所有者權益這些項目看哪個數值計算應繳納的個稅???
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤)呢
請教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實是虛開,有稅務處理決定和處罰決定書,錢已經繳納,想請教如何調整當年的應付賬款明細?借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交增值稅-增值稅檢查調整;貸:應交稅費-應交所得稅、?那原來的應付賬款如何減少呢?
不是,是從母公司入股投給我們的
母公司也是從外面租進來的
現(xiàn)在房屋是母公司的嗎?
不知道算還是不算,就是母公司從別人那里租進來的房子,免費給我們使用的
不開給母公司開給其他公司也可以
能開給母公司是最好的
如果你是一般納稅人,你的租賃增值稅是9% 如果你開推廣服務的話,它的增值稅才6%。
好的吧,那有沒有我能開的低稅率甚至是免稅的呢
我現(xiàn)在每天都在為高企申報操碎了心,晚上睡不著
你們主營還有哪些的
還有一個問題就是我公司的銷售合同上寫著開票是多少錢,不開票是多少錢,這種的是不是必須把合同重新簽,走線下
你們最好是提前協(xié)商好了,直接?一個確定好的合同。
好噠,我感覺自己要死了,看到這些合同想死的心都有
全部走的是對公又沒開票,簡直急死個人了
游戲設計;網絡技術開發(fā);信息技術咨詢;計算機技術開發(fā)、技術服務;數據處理和存儲服務;軟件開發(fā)及批發(fā)兼零售;廣告代理、制作及發(fā)布;貨物進出口、技術進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術);增值電信業(yè)務;電信業(yè)務代理。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
開哪個給母公司會比較好
你們走高新 你有研發(fā)嗎 技術服務好
我們公司還沒有成為高新,正在申請中
有研發(fā)有立項
技術咨詢 技術服務都可以
開技術咨詢技術服務是幾個點
你好 一般納稅人6%的
好吧,那實在是沒有其他更好的辦法了哈
沒有其他的低稅率的
那如果我公司有應屆畢業(yè)生和殘疾人的
殘疾人你去稅務局備案 增值稅有減免或者有補貼 他的工資可以加計扣除