增值稅 附加稅 印花稅看稅目 所得稅看利潤
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人,三個季度超過30萬不含稅銷售額,要交那些稅呢
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,還要交稅嗎?所得稅,印花稅,那些還要交嗎?
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉為一般納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人一個季度銷售額30萬內是免稅的,一個季度銷售額31萬,超過了1萬,怎么合理的不用交稅呢
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關聯(lián)方之間的借貸呢 非關聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
超了30銷售額是不是得全額征收增值稅呢
你好,對的,是全額繳納。
那些稅種怎么計算呢
當月不含稅銷售額乘以你的稅率。
那附加稅呢
你好 附加稅=增值稅*6%
附 加稅是例如30萬*6%嗎,得1萬8嗎
你好 增值稅 不是銷售額
老師。你能給我算一下,含稅金額是54000,加上附加稅,印花稅,所得稅,一共交多少稅款嗎
開啥業(yè)務的 稅率多少
現(xiàn)在稅率是1,減免之前是3
增值稅54000/1.01*1% 附加稅=增值稅*6% 印花稅看稅目 所得稅根據(jù)利潤。
增值稅是54000*6%等于3240嗎
是附加稅54000*6%等于3240嗎
534000/1.01*1%*6% 你好 是這么算的 這個