你好 借:固定資產(chǎn)??611504.42%2B61150.4 增值稅79495.58 貸:銀行存款?141000 其他應(yīng)付款? ?這里是差額
老師,您好。請教你一個問題:有一個公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因為想買個小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了,車的保險費發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機動車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價稅合計376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個問題,我們公司購買了一臺設(shè)備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對應(yīng)得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
老師,我們單位是一般納稅人,購買了一輛寶馬,原價611504.42,增值稅79495.58,購置稅61150.4,前期支付141000,后期貸款轉(zhuǎn)老板個人卡扣款,我想請教一下,分錄怎么做?
老師,我們單位是一般納稅人,購買了一輛寶馬,原價611504.42,增值稅79495.58,購置稅61150.4,前期支付141000,后期貸款轉(zhuǎn)老板個人卡扣款,我想請教一下,分錄怎么做?其他應(yīng)付后面掛汽車商嗎?
老師好!請問下!我們公司在做采購原材料入庫。 我們是一般納稅人,后邊供應(yīng)商給我們開具增值稅專發(fā)票,(我們收到發(fā)票)。我們這近段時間不想在平臺,做進項稅抵扣。 我們收到發(fā)票做會計分錄: 借:原材料一110851.2 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待認證14410.66 貸:應(yīng)付賬款一B有限公司125261.86 貸:應(yīng)付賬款一B有限公司110851.2
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
我這個是9月的發(fā)票,我做在10月里面了,我可以當月直接折舊吧
你好,這個會計準則是要求次月才開始計提折舊的。你既然放到10月里面,那么要11月份計提折舊的
我的發(fā)票是九月就開好了
是的,但是你的入賬時間是10月份的
企業(yè)應(yīng)當自固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起計算折舊;停止使用的固定資產(chǎn),應(yīng)當自停止使用月份的次月起停止計算折舊。
投入使用,沒說入賬時間
你好 這個確實是說投入使用的時間,沒有提到入賬時間,但是從賬務(wù)處理上,是根據(jù)入賬時間比較合理的。 舉一個例子,對方9月份開發(fā)票,11月份入賬,那么你仍然按照在10月份計提折舊肯定不合適啊,9月份計提折舊更不合適了
也對,之前稅務(wù)系統(tǒng)出問題了,9月份沒法抵扣,所以挪后到10月了,我覺得你講的也很有道理,謝謝
對了,其他應(yīng)付款后面我該掛供應(yīng)商還是老板?
你好,再舉一個例子吧。還是對方9月份開發(fā)票,但是你們可能5月份就已經(jīng)在開這個車了,那么5月份就是投入使用了,按照會計準則,5月份就要計提折舊,你相當于還要補計提折舊。