同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么呢
老師A企業(yè)出納將收取的貨款現(xiàn)金30000元 我記分錄 借 銀行存款 30000 貸 應(yīng)收賬款 30000 還是也有可能 借 銀行存款 30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張專(zhuān)票出去,只收到工程款30000元,借:應(yīng)收賬款 73559.64 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72870.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 728.71 借:銀行存款 30000 貸:應(yīng)收賬款 30000是這樣記賬嗎,附加稅也在同一憑證里嗎,要如何記
借:應(yīng)收賬款406800銀行存款33000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000其他業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅49800老師這個(gè)記入銀行存款日記賬時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用不用記入呢
老師,這題將戊公司轉(zhuǎn)讓給A介入3億元這個(gè)分錄什么做??? 借:銀行存款30000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30000 然后每期 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款3000。。 還是 借:銀行存款30000 未確認(rèn)融資費(fèi)用6300 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款36300
有筆兩筆成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸:銀行存款30000 還有一筆,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 應(yīng)付賬款-公司8000 ,現(xiàn)在又收到該公司一筆退款,23000,這個(gè)分錄怎么做
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類(lèi)科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問(wèn)下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
更正 我記分錄 借 庫(kù)存現(xiàn)金 30000 貸 應(yīng)收賬款 30000 還是也有可能 借 庫(kù)存現(xiàn)金30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 這樣可以嗎
對(duì) 可以這樣的 ,看具體業(yè)務(wù)了
具體業(yè)務(wù)是指
就是你是先收到現(xiàn)金還是開(kāi)票確認(rèn)收入的直接收現(xiàn)金的
我是想問(wèn) 那個(gè)收款是不是有2總計(jì)發(fā) 一個(gè)為 應(yīng)收賬款 & 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
對(duì)的,可以這么理解的