你好 前面有數(shù)據(jù) 的就按最后一期余額表的金額錄入期初?
老師,你好,我們是一般納稅人公司,之前有個單位借公司90萬用來買固定資產(chǎn),我做的帳是其他應收款,現(xiàn)在那個單位買的是設(shè)備,不要了,給公司了,我該怎么做賬??謝謝老師
老師,你好,我們公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,以前都是用表格隨便做個收入支出,現(xiàn)在要用軟件來做,那么這個期初應該怎么做呢
老師 有家門窗公司 之前財務(wù)做的內(nèi)賬很亂 我隨便看了看 應收合計1343392.71 已收949850 未收378681 剩下14861.71不知道去哪了 這個內(nèi)賬該怎么查啊?然后那個財務(wù)被炒了以后 又有幾個月沒做內(nèi)賬沒做 現(xiàn)在我不想用表格做內(nèi)賬 想用管家婆軟件來做內(nèi)賬 該怎么接這個賬呢
我們公司有兩個公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人這個月開了60萬專票出去,60萬的業(yè)務(wù)都是一般納稅人的業(yè)務(wù),而且還有幾筆業(yè)務(wù)往來也是一般納稅人這邊的業(yè)務(wù),例如收到一筆應收賬款,又付了一筆材料款,還付了一筆成本費用,這些都是一般納稅人的業(yè)務(wù),我現(xiàn)在要做報表,這兩個公司的財務(wù)報表該怎么做呢?如果分開做,那個貨幣資金怎么對的上呢?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,廠家給我們返的費用應該給我們打款過來,現(xiàn)在廠家不打款,都給我們換成貨物,開發(fā)票過來了,這個怎么做賬啊,現(xiàn)在賬上顯示我們欠廠家的款,實際我們不欠貨款了,這個費用該怎么做賬,怎么沖應付賬款
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
表格我們做到11月,意思是我現(xiàn)在的期初就是11月的期末是吧
你好 現(xiàn)在的期初就是11月的期末是
謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?