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Q

老師如果籌建期結束,但員工還有些人拿著籌建期的發(fā)票才過來報銷,這時該怎么做賬

2020-12-17 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 22:21

你好,具體是籌建期的什么業(yè)務呢?

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:21

費用報銷

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:23

你好,籌建期的費用報銷 借:管理費用—開辦費,貸:庫存現金等科目?

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:27

已經過了籌建期,但經營期時拿的單子是籌建期發(fā)生業(yè)務費用過來報銷也還可以記入開辦費是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:28

你好,已經過了籌建期,發(fā)生的費用就不需要再通過管理費用—開辦費明細科目了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:30

可這些費用是籌建期發(fā)生的,只是這些員工等到好長時間后經營期才來報銷

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:30

你好,那也不需要再通過管理費用—開辦費明細科目核算了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:31

那怎么做賬老師

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:34

你好,發(fā)生的費用,借:管理費用等科目,貸:庫存現金等科目 就不需要通過開辦費明細 核算了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:35

就當是經營期發(fā)生的業(yè)務是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:37

你好,是按籌建期發(fā)生的業(yè)務,但是現在已經是經營期了,就不需要再通過管理費用—開辦費明細科目核算了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:43

嗯,如果是付籌建期發(fā)生的人工成本和材料等,還是做賬應付賬款,貸銀行存款,等來票,借原材料,貸應付賬款是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:44

你好,是的,是這樣處理

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 09:03

老師,有時票沒開過來,付款了,借方到底是借應付賬款,還是預付賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:05

你好,有時票沒開過來,付款了,是通過預付賬款核算的

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 09:06

那應付賬款這個是什么時候用

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:08

你好,發(fā)票來了款項沒有支付?

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 11:51

預付賬款之前的意思不是貨沒到,提前預付了款項嗎,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,這個不應該算應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:55

你好,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,賬務處理是 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估

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你好,具體是籌建期的什么業(yè)務呢?
2020-12-17
你好,全額做長期待攤費用就可以啊,然后按月分攤就行。
2021-03-25
同學你好 籌建期計入管理費用開辦費
2020-09-22
你好1;21.9月? 先做0建賬;然后去補籌建期發(fā)生的業(yè)務;? ? 2.? ? ?然后按月來補做賬的?
2023-04-03
您好 7月份開出第一份發(fā)票,也收了款,是標志著籌建期結束了。這個就是做賬的時候正常做賬就是了 如果前期籌建期間的支出已經全部入賬的話 就不存在開辦費什么的了 后期用在建設這塊的支出 還是該進在建工程就進在建工程
2024-08-08
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