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Q

老師如果籌建期結(jié)束,但員工還有些人拿著籌建期的發(fā)票才過來報(bào)銷,這時(shí)該怎么做賬

2020-12-17 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-17 22:21

你好,具體是籌建期的什么業(yè)務(wù)呢?

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:21

費(fèi)用報(bào)銷

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:23

你好,籌建期的費(fèi)用報(bào)銷 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金等科目?

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:27

已經(jīng)過了籌建期,但經(jīng)營期時(shí)拿的單子是籌建期發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用過來報(bào)銷也還可以記入開辦費(fèi)是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:28

你好,已經(jīng)過了籌建期,發(fā)生的費(fèi)用就不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:30

可這些費(fèi)用是籌建期發(fā)生的,只是這些員工等到好長時(shí)間后經(jīng)營期才來報(bào)銷

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:30

你好,那也不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目核算了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:31

那怎么做賬老師

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:34

你好,發(fā)生的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目 就不需要通過開辦費(fèi)明細(xì) 核算了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:35

就當(dāng)是經(jīng)營期發(fā)生的業(yè)務(wù)是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:37

你好,是按籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù),但是現(xiàn)在已經(jīng)是經(jīng)營期了,就不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目核算了。

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 08:43

嗯,如果是付籌建期發(fā)生的人工成本和材料等,還是做賬應(yīng)付賬款,貸銀行存款,等來票,借原材料,貸應(yīng)付賬款是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 08:44

你好,是的,是這樣處理

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 09:03

老師,有時(shí)票沒開過來,付款了,借方到底是借應(yīng)付賬款,還是預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:05

你好,有時(shí)票沒開過來,付款了,是通過預(yù)付賬款核算的

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 09:06

那應(yīng)付賬款這個(gè)是什么時(shí)候用

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:08

你好,發(fā)票來了款項(xiàng)沒有支付?

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快賬用戶3302 追問 2020-12-18 11:51

預(yù)付賬款之前的意思不是貨沒到,提前預(yù)付了款項(xiàng)嗎,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,這個(gè)不應(yīng)該算應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:55

你好,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估

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你好,具體是籌建期的什么業(yè)務(wù)呢?
2020-12-17
你好,全額做長期待攤費(fèi)用就可以啊,然后按月分?jǐn)偩托小?/div>
2021-03-25
同學(xué)你好 籌建期計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)
2020-09-22
你好1;21.9月? 先做0建賬;然后去補(bǔ)籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù);? ? 2.? ? ?然后按月來補(bǔ)做賬的?
2023-04-03
您好 7月份開出第一份發(fā)票,也收了款,是標(biāo)志著籌建期結(jié)束了。這個(gè)就是做賬的時(shí)候正常做賬就是了 如果前期籌建期間的支出已經(jīng)全部入賬的話 就不存在開辦費(fèi)什么的了 后期用在建設(shè)這塊的支出 還是該進(jìn)在建工程就進(jìn)在建工程
2024-08-08
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