你好,具體是籌建期的什么業(yè)務(wù)呢?
老師,就是我們企業(yè)是籌建期間,還沒正式營業(yè),內(nèi)賬來的,接著現(xiàn)在廠長那些拿過來一些單據(jù)報(bào)銷,例如買五金配件,皮帶,接著平時(shí)其他人報(bào)銷。老板車費(fèi),過路費(fèi),等一系列報(bào)銷。我是不是應(yīng)該摘要寫清楚支付購買什么,接著借長期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)。貸庫存現(xiàn)金。平時(shí)他們報(bào)銷我都這樣做分錄?
老師,公司籌建期間的好多費(fèi)用是法人付的錢,比如買的香煙,餐飲費(fèi),買的花和插排都沒有發(fā)票,他來公司報(bào)銷這些費(fèi)用,我要怎么入賬啊?讓他拿什么當(dāng)做賬憑據(jù)
老師,公司籌建期間的好多費(fèi)用是法人付的錢,比如買的香煙,餐飲費(fèi),買的花和插排都沒有發(fā)票,他來公司報(bào)銷這些費(fèi)用,我要怎么入賬?。吭趺磳懛咒??讓他拿什么當(dāng)做賬憑據(jù)
電費(fèi)水費(fèi)發(fā)票名字無法更改,取得以前公司抬頭發(fā)票是只可以報(bào)銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費(fèi)取得房東名字個(gè)人發(fā)票怎么賬務(wù)處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費(fèi)用籌建期結(jié)束可一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)么?謝謝老師,問題比較多
老師如果籌建期結(jié)束,但員工還有些人拿著籌建期的發(fā)票才過來報(bào)銷,這時(shí)該怎么做賬
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入20萬,成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬,成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費(fèi)用261000,交稅600,老師請(qǐng)幫我算一下第三個(gè)3個(gè)季度累計(jì)應(yīng)該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉庫人員的工資放那個(gè)科目
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬塊錢,我們怎么付款。他個(gè)人能開發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入20萬,成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬,成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
費(fèi)用報(bào)銷
你好,籌建期的費(fèi)用報(bào)銷 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金等科目?
已經(jīng)過了籌建期,但經(jīng)營期時(shí)拿的單子是籌建期發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用過來報(bào)銷也還可以記入開辦費(fèi)是嗎
你好,已經(jīng)過了籌建期,發(fā)生的費(fèi)用就不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目了。
可這些費(fèi)用是籌建期發(fā)生的,只是這些員工等到好長時(shí)間后經(jīng)營期才來報(bào)銷
你好,那也不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目核算了。
那怎么做賬老師
你好,發(fā)生的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目 就不需要通過開辦費(fèi)明細(xì) 核算了。
就當(dāng)是經(jīng)營期發(fā)生的業(yè)務(wù)是嗎?
你好,是按籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù),但是現(xiàn)在已經(jīng)是經(jīng)營期了,就不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目核算了。
嗯,如果是付籌建期發(fā)生的人工成本和材料等,還是做賬應(yīng)付賬款,貸銀行存款,等來票,借原材料,貸應(yīng)付賬款是嗎
你好,是的,是這樣處理
老師,有時(shí)票沒開過來,付款了,借方到底是借應(yīng)付賬款,還是預(yù)付賬款
你好,有時(shí)票沒開過來,付款了,是通過預(yù)付賬款核算的
那應(yīng)付賬款這個(gè)是什么時(shí)候用
你好,發(fā)票來了款項(xiàng)沒有支付?
預(yù)付賬款之前的意思不是貨沒到,提前預(yù)付了款項(xiàng)嗎,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,這個(gè)不應(yīng)該算應(yīng)付賬款嗎
你好,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估