您好 如果是按勞務合同簽訂的 應該去稅務大廳代開發(fā)票
我們公司有兼職人員,不交社保公積金,公司簽勞務合同每月4000元,按個稅精靈算是640元。我們代扣代繳后交給稅務局,這樣就可以稅前列支了是嗎??颇渴枪芾碣M用-工資可以嗎?
請問我們公司有個兼職的保潔員,每月工資一千,是不是可以每月去稅務局代開兩次500元的票,可以免繳稅?公司直接網(wǎng)銀打錢就行嗎?要不要個稅系統(tǒng)幫她填報個稅?如果稅務局代開發(fā)票直接開“保潔費”嗎,要不要選具體的稅目,然后填寫保潔費?
老師早上好!我想問一下,我們建筑公司的一個項目部的臨時管理人員,工資超過免征點,達到15000元 ,他們也沒有社保,我們是不是應該與其簽訂勞務合同,然后去稅務局代開發(fā)票?這樣籌劃可以嗎?
老師,我們項目上請一個人,這個項目完結(jié)了可能就不再公司,也給他講這種情況不交社保,一個月給他4500,簽勞務合同,但是如果簽勞務合同是按照和員工工資薪金發(fā),每個月可以在5000內(nèi),免個人所得稅,還是按上限800,按差額20%交稅。
老師,就是公司給員工簽訂勞務合同,就是公司給員工簽訂勞務合同,然后我給他申報個稅,不用繳納社保,這樣子是安全沒有問題的吧?而且讓員工代開勞務費發(fā)票,然后我們可以企業(yè)所得稅稅前扣除,對吧
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
哦,勞務報酬是指一次性收入可以按個稅精靈來計算,然后放管理費-工資,因為個稅是一起申報的。如果每個月就必須去稅務大廳代開發(fā)票,然后交稅就是剛剛老師算的(4000/1.01-800)*0.2
勞務報酬不計入工資 計入勞務費 開具發(fā)票可以入賬 這樣計算個人所得稅可以的
老師,二種方法同樣個人承擔600多元個稅,為什么不能直接入管理費用-勞務費,而一定要去稅務局開發(fā)票入帳?
因為沒有發(fā)票不能稅前扣除啊 您簽訂的勞務合同不是勞動合同