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老師好,工資表上的金額和我實際發(fā)放的金額不一致,有些員工欠著沒發(fā),該怎么寫計提工資和發(fā)放工資分錄,

2020-12-17 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-17 12:02

你好,計提正常計提,沒發(fā)的掛在其他應付款科目

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快賬用戶6554 追問 2020-12-17 12:04

不是掛應付職工薪酬上嗎,,具體分錄是怎樣的,

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齊紅老師 解答 2020-12-17 12:05

借 管理費用-工資? 100? ?貸? 應付職工薪酬-工資100 借? 應付職工薪酬-工資100? 貸 其他應付款10? 銀行存款90

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快賬用戶6554 追問 2020-12-17 12:08

這樣就知道哪個人具體欠多少工資了是嗎?下次發(fā)放時就沖其他應付款

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齊紅老師 解答 2020-12-17 12:08

是的,是這個意思的。

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快賬用戶6554 追問 2020-12-17 14:49

公司購買設備產(chǎn)生的運費,從公帳上轉(zhuǎn)給個人的沒有發(fā)票怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:02

你好,正常入賬,入成本,匯算清繳調(diào)增。

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快賬用戶6554 追問 2020-12-17 15:03

分錄是什么

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:04

借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款

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快賬用戶6554 追問 2020-12-17 15:05

是運費轉(zhuǎn)個人賬上,沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:06

一樣的,合并計入固定資產(chǎn)的。匯算清繳調(diào)增

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相關問題討論
你好,計提正常計提,沒發(fā)的掛在其他應付款科目
2020-12-17
您好同學可以寫當期應計提的工資
2025-01-07
同學,你好 下個月補計提就行了
2022-07-31
需要沖銷計提分錄,重新按正確的金額計提?;蛘呤前粗虚g的差額補提或沖銷工資的計提分錄。第一種方式是正確的做法,第二種做法屬于實務工作中,不規(guī)范的做法。
2021-06-22
同學你好 那就給員工補交 現(xiàn)在先掛其他應付款
2021-01-28
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