同學你好 這個是可以的哦,可以直接打款
老師你好,我公司是做中通快遞物流的。然后中通公司有自己的內(nèi)部系統(tǒng),可以開票跟走應(yīng)收應(yīng)付款的流水。請問下如果這個不做到外賬里面,直接做現(xiàn)金可以嘛?
老師 請教一下,普通的公司對公賬戶,可以接收境外公司的付款嗎?比如日本公司,流程上有什么跟國內(nèi)不一樣的地方?
老師請教一下,公司 維修車輛產(chǎn)生維修費給對方付款,對方?jīng)]有對公賬戶,讓打到他的私人賬戶,并且開的發(fā)票上對方?jīng)]有公司賬戶,這樣可以嗎?
老師 這兩種收款方式在稅收上有什么不同??? 1、A公司通過國內(nèi)銀行賬戶直接接收國外合作公司的外匯; 2、A公司設(shè)立境外主體以及在境外開銀行賬戶(比如在香港開賬戶),國外合作公司將外匯打入該賬戶,然后A公司的境外銀行再將此筆外匯匯入A公司國內(nèi)的銀行賬戶,再進行結(jié)匯;
您好老師,有這樣一種情況,國外公司欠國內(nèi)b公司錢,b公司無法接受外幣,國外公司打給國內(nèi)合作的一家c公司,請c公司(可以收外幣)幫忙支付,這樣是可以的嗎?請問c公司有什么需要注意的嗎?謝謝老師
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
沒有什么特別的對嗎
嗯,這個沒有什么特別的