你好,同學(xué)。如果是大棚建設(shè),計在建工程處理的。 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費 房產(chǎn)稅 銀行存款 印花稅部分 借,財務(wù)費用 手續(xù) 費 貸,銀行存款 你有這科目的。 是的。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項稅的增值稅專用發(fā)票?
我們村的農(nóng)村合作社建大棚,款付完沒收到發(fā)票是不是記入:在建工程里。收到和普票是不是不用價稅分開記,全額入賬。我們有的銷售沒開票,可不可以直接記經(jīng)營入里,用不用提3%的稅值稅(還沒辦免稅)。印花稅和房產(chǎn)稅怎么提,分錄怎么做。匯款的手續(xù)費怎么做分錄,有沒有財務(wù)費用科目。消耗性生物資產(chǎn)填表時填在產(chǎn)品物里嗎?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
我們經(jīng)營景區(qū),請問景區(qū)里邊的春節(jié)亮化,工程建設(shè)時期十來天,工程早已完工,但合同約定款項在一年內(nèi)按百分比分期支付。首期的開具發(fā)票并已入成本。其他的部分要怎么辦呢?不處理等日后開發(fā)票逐漸入成本可以嗎?還是要先掛賬在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做的,沒有支付掛到應(yīng)付賬款里面就是了。 所以請問是說可以把已開票(比如10萬)和未開票部分(比如30萬)全部一次入賬嗎?借記主營業(yè)務(wù)成本40、貸記銀行存款10應(yīng)付賬款30這樣嗎?沒有發(fā)票部分直接附合同?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我備案的農(nóng)村合作社會計制度。報表里沒有這些科目啊
老師,沒開票的記入收入用提3%的增值稅嗎,沒辦免稅。購入花苗,是可持續(xù)產(chǎn)花的那種。不是產(chǎn)一次就不能用的那種,應(yīng)怎么做分錄。銷售花時買的花苗怎么進(jìn)成本,成本怎么做。
農(nóng)村合作社,那你是沒這些科目的。 你的相關(guān)稅,用經(jīng)營費用處理。
經(jīng)營費用科目里用不用設(shè)置這些二級科目還是只用一個一級科目經(jīng)營費用就行。
一級是經(jīng)營費用,二級你看一下你這準(zhǔn)則里面有沒有現(xiàn)成的,如果沒有,你就自己設(shè)置即可的
好的,老師,我們有一部分銷售是買給個人的。沒開票。直接記入未開票銷售行嗎?用不用計提增值稅。還是就是困擾我很長時間的花苗該怎么處理請老師給我計解一下。我們賣的花是從養(yǎng)大的花苗上劈下來的,在地里的花苗還能繼續(xù)產(chǎn)花。是一次進(jìn)成本還是得分期進(jìn)。如果分期進(jìn)得怎么做分錄。
要計增值稅的,這是未開票收入,正常計增值稅處理的。 這按你銷售來決定 ,銷售如果是一次銷售,成本就一次計的 分期的話 借,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本? 主營業(yè)務(wù)成本? 貸,X
老師,做成本那個我沒懂。比如說我花40000買的花苗,種植上肥等花了10000,花苗能產(chǎn)一年花。每個月我得怎么做賣花的成本。
你這一年的成本就是你土地的攤銷和在上面種植的成本。